Page 94 - แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
P. 94

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาดา นการเงินการคลัง
   แหลงเงินงบประมาณ :  งบประมาณ :
แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ ผลผลติ /โครงการ : พัฒนาการใหบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการกํากับการ บริหารราชการแผนดิน
งบรายจาย : งบดําเนินงาน
3,193,000 บาท
กองคลัง
 หนวยงานรบั ผิดชอบ :
 ความสอดคลองภายใตแผนงาน นโยบายในระดับชาติ และแผนงานของสวนราชการ :
     แผนระดับ ๑ (Z)
      แผนระดับ ๒ (Y)
      แผนระดับ ๓ (X)
   ยุทธศาสตรชาติ
ดานที่ ๖ การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ การบริหาร
จดั การภาครัฐ
      แผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ประเด็นที่ ๒๐ การบริการประชาชนและ ประสิทธิภาพภาครัฐ
   แผนปฏิบัติราชการ สปน. ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
กรอบแนวทางที่ ๒
พัฒนากลไกขับเคลื่อนและบูรณาการบริหารราชการแผน ดินใหมีประสิทธิภาพ เปาประสงค กลไกขับเคลื่อนการบริหารราชการแผนดินและนโยบายรัฐบาลมีการบรูณาการ อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเปาประสงค รอยละความสําเร็จของการดําเนินการขับเคลื่อนและบูรณาการกลไกการ บริหารราชการแผนดินและนโยบายรัฐบาล ใหเปนไปอยางมี ประสิทธิภาพตามแผนที่กําหนด (รอยละ ๑๐๐)
กลยุทธที่ ๑ สงเสริมและพัฒนากลไกขับเคลื่อนการบริหารราชการแผนดินและนโยบายรัฐบาลใหมี ประสิทธิภาพและตอเนื่อง
ตัวชี้วัดกลยุทธ รอยละความสําเร็จของการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการบริหารราชการ แผนดินและนโยบายรัฐบาลสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนด (รอยละ ๑๐๐)
แผนงานที่ ๑
สงเสริม พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพกลไกขับเคล่อื นการบริหารราชการแผนดินและ นโยบายรัฐบาล
             แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓
หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย ประชาชน
    นโยบายรัฐบาล
ขอ ที่๑๑การปฏิรูปการบริหาร จดั การภาครัฐ
รายละเอียดโครงการ :
     หลักการและเหตุผล
    ภาพรวม
      ผลผลิต (Output)
      ผลลัพธ (Outcome)
    กองคลัง เปนหนว ยงานสนบั สนุน รับผิดชอบภารกจิ เกี่ยวกับการเงนิ การบัญชี และการบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และ ยานพาหนะของสํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี และปฏิบัติงาน รวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของที่ ไดรับมอบหมาย
  วัตถุประสงค
๑. เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกอง- คลัง ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อใหเจาหนาที่มีการเตรียม ความพรอมในการปฏิบัติภารกิจ ๓. เพื่อวางแผนการดําเนินภารกิจ ใหแลวเสร็จ และทันตามกรอบ ระยะเวลาที่กําหนด
กลุมเปาหมาย บุคลากรของกองคลัง
     ตัวชี้วัด จํานวนภารกิจพื้นฐาน ของกองคลังที่ไดรับ การขับเคลื่อนอยางมี ประสิทธิภาพ
คาเปาหมาย รอบ๖เดือน 5ภารกจิ รอบ ๑๒ เดือน 5 ภารกิจ
     ตัวชี้วัด รอยละความสําเร็จในการ ดําเนินภารกิจพื้นฐานที่ เปนไปอยางครบถวน สมบูรณ และทันตาม ระยะเวลาที่กําหนด
คาเปาหมาย
รอบ ๖ เดือน รอยละ ๘๕ รอบ ๑๒ เดือน รอยละ ๘๕
     -81-























































   92   93   94   95   96