Page 172 - CAAT Annual Report 2024
P. 172
ภาพรวมูองค์กร
Overview of
The Organization
01
ผลการดําาเนินงาน Operating Results
02
การดําาเนินงานด้านกําากับดูแลกิจการท่ีดี Good Corporate Governance
03
ผลการปฏิบิัติงานัท่ีสำําาคัญของ กพท. Missions and Achievements of CAAT
04
งบการเงิน
Financial Statement
05
ข้อมููลอ่น ๆ
Other Information
กำริส่อบทนกำริบริิห้ริควมเส่ียง และกำริบริิห้ริ จัดูกำริควมเส่ียงดู้นทุจริิต
คัณ์ะกรรมการตัรวจสำอบิได้้สำอบิที่านปีระสำิที่ธิภาพิ่และ ปีระสำิที่ธิผู้ลของกระบิวนการบิริหารคัวามเสำ่ยงร่วมกับิผู้้้บิริหาร ที่่เก่ยวข้อง และสำําานักตัรวจสำอบิภายใน รวมถึึงนโยบิายการบิรหิ าร คัวามเสำ่ยง แผู้นงาน และแนวที่างการบิรหิ ารจด้ั การคัวามเสำ่ยงที่อ่ าจ สำ่งผู้ลกระที่บิตั่อการด้ําาเนินงานของ กพิ่ที่. พิ่รอ้ มที่ังให้ข้อเสำนอแนะ เพิ่้อการพิ่ัฒนาปีรบิัปีรุงกระบิวนการให้พิ่ร้อมรองรบิัสำถึานการณ์์ ตั่าง ๆ ที่่อาจจะเกิด้ขึน จากการสำอบิที่านรายงานผู้ลการตัรวจสำอบิ ในปีี 2567 ไม่พิ่บิปีระเด้็นการที่จุ รตัิ ภายในสำําานักงานการบินิ พิ่ลเรอ้ น แห่งปีระเที่ศไที่ย
กำริส่อบทนริยงนผลกำริตริวจส่อบ และกำริควบคมุ ภัยใน
คัณ์ะกรรมการตัรวจสำอบิได้้สำอบิที่านการรายงานผู้ล การตัรวจสำอบิกระบิวนงานตั่าง ๆ ตัามที่่สำําานักตัรวจสำอบิภายใน นําาเสำนอและตัิด้ตัามการปีรบิั ปีรุงการคัวบิคัมุ ภายในตัามขอ้ เสำนอแนะ และได้ให้ข้อเสำนอแนะเพิ่ิมเตัิมที่่เปี็นปีระโยช่น์ ที่ังในด้้าน การด้ําาเนินงานการใช่ที่้ รพิ่ั ยากรการด้แ้ ลที่รพิ่ั ย์สำินการปี้องกันหรอ้ ลด้คัวามผู้ิด้พิ่ลาด้เสำ่ยหาย คัวามเช่้อถึ้อได้้ของรายงานที่างการเงิน และการปีฏิิบิัตัิตัามกฎหมาย ระเบิ่ยบิข้อบิังคัับิ จากการสำอบิที่าน ม่คัวามเห็นว่า กพิ่ที่. ได้้ด้ําาเนินการตัามองคั์ปีระกอบิการคัวบิคัุม ภายในและเปี็นไปีตัามหลักเกณ์ฑิ์กระที่รวงการคัลังว่าด้้วย มาตัรฐานและหลักเกณ์ฑิ์ปีฏิิบิัตัิการคัวบิคัุมภายในสำําาหรับิ หน่วยงานของรฐั พิ่.ศ. 2561 อย่างตั่อเน้อง
กำริริักำษคุณภัพัของคณะกำริริมกำริตริวจส่อบ
คัณ์ะกรรมการตัรวจสำอบิได้้ที่บิที่วนคัวามเหมาะสำม ของกฎบิัตัรคัณ์ะกรรมการตัรวจสำอบิ และได้้ม่การปีระเมินผู้ล การปีฏิิบิัตัิงานของคัณ์ะกรรมการตัรวจสำอบิ โด้ยการปีระเมิน ตันเองในภาพิ่รวมและการปีระเมินตันเองของกรรมการตัรวจสำอบิ รายบิุคัคัล เพิ่้อให้มันใจว่าการปีฏิิบิัตัิหน้าที่่ของคัณ์ะกรรมการ ตัรวจสำอบิเปี็นไปีตัามกรอบิอําานาจ และคัวามรับิผู้ิด้ช่อบิอย่าง คัรบิถึ้วน และม่ปีระสำิที่ธิภาพิ่ โด้ยม่ผู้ลการปีระเมินอย้่ในเกณ์ฑิ์ “ด้่เย่ยม”
กำริกำํากำับดููแลกำริตริวจส่อบภัยใน
คัณ์ะกรรมการตัรวจสำอบิพิ่ิจารณ์าที่บิที่วนแผู้นการตัรวจสำอบิ ปีระจําาปีี และสำอบิที่านผู้ลการตัรวจสำอบิและการปีฏิิบิัตัิงาน ตัามแผู้นการตัรวจสำอบิปีระจําาปีี โด้ยให้ข้อเสำนอแนะเพิ่ิมเตัิม ในปีระเด้็นที่่ม่นัยสำําาคััญเพิ่้อให้เกิด้การกําากับิด้้แลที่่ด้่ และม่การ คัวบิคัุมภายในที่่เพิ่่ยงพิ่อ นอกจากนันยังได้้พิ่ิจารณ์าสำอบิที่าน การที่บิที่วนกฎบิตัั รการตัรวจสำอบิภายใน การพิ่จิ ารณ์าคัวามเพิ่ย่ งพิ่อ ของงบิปีระมาณ์ บิุคัลากร การพิ่ัฒนาฝ่ึกอบิรม และคัวามเปี็นอิสำระ ของสำําานักตัรวจสำอบิภายใน
นางชารติิ า ลื่ีลื่ายุที่ธ ประธานกรรมิการติรวจำส่อบ
Review of Risk Management and Corruption Risk Management
The Audit Committee reviewed efficiency and effectiveness of risk management, risk management policies, plans, and directions that are likely to affect operation of CAAT. Review was done in collaboration with related executives, internal auditors and team has shared suggestions for improving processes to respond to further circumstances. The Audit Committee’s review for 2024 revealed no corruption in the Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT).
Review of Internal Audit and Control Reports
The Audit Committee reviewed the reports of various audits and auditing procedures presented by the Internal Audit Office. Also, they followed up on the improvement of the internal control system as suggested in the audit reports and provided additional recommendations to refine management performance, in terms of operation, resource utilization, asset management, error protection, credibility of financial reports, compliance to laws and regulations. Based on review, the Audit Committee suggested that CAATconsistentlycomplieswithinternalcontrolprocedures, regulations of Ministry of Finance’s Regulation on state organizations’ internal audit standards and guidelines, B.E. 2561 (2018).
The Audit Committee’s Quality Maintenance
The Audit Committee reviewed suitability of Audit Committee Charter and conducted assessment of audit committee which includes individual and group self- assessments, to ensure compliance with the framework of its authority, duties and responsibility, and efficiency. Result of assessment is “Excellent”.
Supervision of the Internal Audit
The Audit Committee reviewed annual audit plan, results of audit, and compliance to audit plan. Committee also shared suggestions in key areas to ensure good governance and sufficient internal audit. In addition, Committee reviewed Audit Committee Charter, sufficiency of budget and human resource, training, and independence of Internal Audit Office.
Mrs. Charita Leelayudth Chairperson
170 รายงานประจำําาปี 2567

