Page 269 - STI annual report 2022 ver.thai
P. 269

ึ
                 กลุ่มบริษัทใช้บริการ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำากัด ซ่งเป็นหน่วยงานภายนอก (Outsource) เป็นผู้ตรวจสอบระบบ
           ควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท โดยหัวหน้าทีมตรวจสอบควบคุมภายในและหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
           มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำางาน ดังนี้



                                                                  -  Thailand’s Personal Data Protection Act  “PDPA”
                                                                  -  Agile Auditing 2022
                                                                  -  แนวคิดเชิงวิเคราะห์หลัง covid 2022
                                                                  -  Future Trends Cybersecurity in Internal Audit 2022



                                                                   -ไม่มี-


                                                                   -ไม่มี-




                                                                       ช่วงเวลา        ตำาแหน่ง           บริษัท/ องค์กร
                                                                    2560 - ปัจจุบัน  ผู้จัดการ     บจก. ตรวจสอบภายในธรรมนิติ
                                                                    2558 - 2560  ผู้ช่วยผู้จัดการ  บจก. ตรวจสอบภายในธรรมนิติ
                                                                    2553 - 2558  ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส  บจก. ตรวจสอบภายในธรรมนิติ
                                  ี
                                                                    2551 - 2553  ผู้ตรวจสอบภายใน   บจก. ตรวจสอบภายในธรรมนิติ


           -  ปริญญาโท คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี สาขาสถิติประกันภัย
             (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)                               หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)
           -  ปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)    บริษัทมอบหมายให้ นางนงนุช พุ่มผล เลขานุการบริษัท ทาหน้าท่เป็นหัวหน้างานกากับ
                                                                                                                    �
                                                                                                      �
                                                                                                           ี
                                                                   ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งขอบเขตงานสรุป ดังนี้
                                                                                                                 ั
                                                                     (1) สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริหารระดับสูงให้ม่นใจว่าจะม ี
           -  Dharmniti Young Executive รุ่นที่ 1                  การก�ากับดูแลการปฏิบัติอย่างเพียงพอและเหมาะสม
           -  ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)       (2) ให้การน�าเสนอแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท
           -  ประกาศนียบัตรโครงการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายใน      ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานกากับดูแลท่เก่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ
                                                                                                        ี
                                                                                                 �
                                                                                                       ี
             รับอนุญาตรุ่นที่ 26
                                                                   นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท
                                                                     (3) ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
                                                                   จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กรกากับดูแลท ่ ี
                                                                                                                 �
           -  หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
           -  มาตรฐาน IA และการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
           -  โครงการดำารงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน     (4) ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานก�ากับดูแล
                                                                                          �
                                                                     ี
                                                                   ี
           -  แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น CAC  ท่เก่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ นโยบายการกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท
                                                                                             �
                                                                                               ั
                                                                                                                 ุ
                                                                                ั
           -  โครงการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตรุ่นที่ 26    (5) เผยแพร่และจดอบรมนโยบายการกากบดูแลกิจการและจรรยาบรรณธรกิจให้แก่
           -  Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) Japan   กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบ มีความรู้ความเข้าใจและถือปฏิบัติ
           -  Internal Audit Comprehensive: IAC                      (6) ติดต่อประสานงานกับองค์กรที่ก�ากับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส�านักงาน
           -  The Convergence Of Security 2021                     ก.ล.ต. เป็นต้น
                                                                                                            �
                                                                                                                   ี
                                                                                                                  ี
           -  Fraud Prevention and Detection 2021                    (7) เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กรกากับดูแลท่เก่ยวข้อง
                                                                                    �
                                                                                                                    �
           -  CAC SME                                              ระเบียบข้อบังคับ นโยบายการกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท สาหรับ
           -  IA Academy _Top risk 2021                            กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท
           -  Internal Audit Modernization 2021
           -  สถานภาพในปัจจุบันบันและทิศทางในอนาคตของ TFRSs
           -  การจัดทำาแบบ 56-1 One Report
                                                                                       บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)  267
   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274