Page 269 - STI annual report 2022 ver.thai
P. 269
ึ
กลุ่มบริษัทใช้บริการ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำากัด ซ่งเป็นหน่วยงานภายนอก (Outsource) เป็นผู้ตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท โดยหัวหน้าทีมตรวจสอบควบคุมภายในและหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำางาน ดังนี้
- Thailand’s Personal Data Protection Act “PDPA”
- Agile Auditing 2022
- แนวคิดเชิงวิเคราะห์หลัง covid 2022
- Future Trends Cybersecurity in Internal Audit 2022
-ไม่มี-
-ไม่มี-
ช่วงเวลา ตำาแหน่ง บริษัท/ องค์กร
2560 - ปัจจุบัน ผู้จัดการ บจก. ตรวจสอบภายในธรรมนิติ
2558 - 2560 ผู้ช่วยผู้จัดการ บจก. ตรวจสอบภายในธรรมนิติ
2553 - 2558 ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส บจก. ตรวจสอบภายในธรรมนิติ
ี
2551 - 2553 ผู้ตรวจสอบภายใน บจก. ตรวจสอบภายในธรรมนิติ
- ปริญญาโท คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี สาขาสถิติประกันภัย
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)
- ปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) บริษัทมอบหมายให้ นางนงนุช พุ่มผล เลขานุการบริษัท ทาหน้าท่เป็นหัวหน้างานกากับ
�
�
ี
ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งขอบเขตงานสรุป ดังนี้
ั
(1) สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริหารระดับสูงให้ม่นใจว่าจะม ี
- Dharmniti Young Executive รุ่นที่ 1 การก�ากับดูแลการปฏิบัติอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) (2) ให้การน�าเสนอแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท
- ประกาศนียบัตรโครงการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานกากับดูแลท่เก่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ
ี
�
ี
รับอนุญาตรุ่นที่ 26
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท
(3) ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กรกากับดูแลท ่ ี
�
- หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
- มาตรฐาน IA และการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
- โครงการดำารงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน (4) ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานก�ากับดูแล
�
ี
ี
- แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น CAC ท่เก่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ นโยบายการกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท
�
ั
ุ
ั
- โครงการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตรุ่นที่ 26 (5) เผยแพร่และจดอบรมนโยบายการกากบดูแลกิจการและจรรยาบรรณธรกิจให้แก่
- Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) Japan กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบ มีความรู้ความเข้าใจและถือปฏิบัติ
- Internal Audit Comprehensive: IAC (6) ติดต่อประสานงานกับองค์กรที่ก�ากับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส�านักงาน
- The Convergence Of Security 2021 ก.ล.ต. เป็นต้น
�
ี
ี
- Fraud Prevention and Detection 2021 (7) เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กรกากับดูแลท่เก่ยวข้อง
�
�
- CAC SME ระเบียบข้อบังคับ นโยบายการกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท สาหรับ
- IA Academy _Top risk 2021 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท
- Internal Audit Modernization 2021
- สถานภาพในปัจจุบันบันและทิศทางในอนาคตของ TFRSs
- การจัดทำาแบบ 56-1 One Report
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน) 267