Page 56 - รายงานผลการแนะนำส่งเสริม ประจำปี 2563
P. 56

สาเหตุ/ปัญหา/อปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :
                                     ุ
                       1. …-……………………………………………………………………
                       2. …-……………………………………………………………………

                     ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
                       งานที่ด าเนินการ :

                       1. ตรวจสอบเฝ้าระวังการเกิดข้อบกพร่อง
                       ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :
                       1. ไม่พบข้อสังเกต/ประเด็นข้อบกพร่อง

                       สาเหตุ/ปัญหา/อปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :
                                     ุ
                       1. …-……………………………………………………………………

                       2. …-……………………………………………………………………
               ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
                                                    หน่วย                                     ร้อยละผลส าเร็จ
                            กิจกรรม                              แผน              ผล
                                                     นับ                                     เมื่อเทียบกับแผน
               1. แผนการรับสมาชิก                    คน           50               32               64

               2. แผนการระดมทุน
                                    ิ่
                   - ระดมทุนเรือนหุ้นเพม             บาท       4000000          3352490           83.81
                   - รับฝากเงินเพิ่ม                 บาท       15300000        11575300           75.65
               3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/
               กลุ่มเกษตรกร

                   - ธุรกิจรับฝากเงิน                บาท       15300000        11575300           75.66
                   - ธุรกิจสินเชื่อ                  บาท       71000000        58223726             82
                   - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย     บาท       48700000        46027629           94.50

                   - ธุรกิจรวบรวม
                   - ธุรกิจแปรรูป
                   - ธุรกิจบริการ
               4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย

                  - รายได้                           บาท       65000000        63639200           97.90
                  - ค่าใช้จ่าย                       บาท       45000000         5594300            124
                  - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ                       2000000          7696200            384


                       สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :...-....
                       สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 : การรักษามาตรฐาน
               สหกรณ์  การรักษาระดับชั้นสหกรณ์  การเพิ่มปริมาณธุรกิจ การสร้างการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ/กิจกรรม การสร้าง

               สวัสดิการให้แก่สมาชิก
                                                             กอบเกียรติ  ปัญญาดรจน์  (แทนรายมือชื่อ)
                                                   ลงชอ ........................................................ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
                                                       ื่
                                                                (นายกอบเกียรติ  ปัญญาโรจน์)

                                                            วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

                    Template รายงานผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   56 | ห น้ า

                    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61