Page 35 - CindyNur-B9-190121600889-Modulproduct
P. 35

SMK AKUNTANSI DAN UMUM
                              MODUL : MENGOLAH DATA AKUNTANSI MENGGUNAKAN PROGRAM MYOB
                              Cindy Nur Istiqomah

                               Memasukkan saldo awal customer (Saldo Piutang) Caranya:
                                   Klik menu Setup-Balance - Customer Opening Balance – Kotak dialog

                                     Customer Balances ditampilkan.
                                   Pilih pelanggan dengan mengklik anak panah disamping customer

                                     name, kemudian klik Add Sale – kotak dialog Historical Sale

                                     ditampilkan
                                   Masukkan tanggal awal periode pada kolom Date, keterangan saldo

                                     awal pada kolom Memo, jumlah piutang pada kolom Total Including
                                     Tax dan pilih Tax Code NT (jika tidak termasuk PPN) atau GST (jika

                                     termasuk PPN)
                                   Kemudian klik tombol Record untuk menyimpan pencatatan saldo

                                     awal pelanggan ini

                                   Klik Customer Summary – menampilkan semua data pelanggan yang
                                     sudah tersimpan

                                   Lakukan kembali langkah 2 s/d 5 untuk mengisi saldo awal pelanggan

                                     lain
                                   Jika sudah, MYOB akan menampilkan Account Opening Balances,

                                     lalu klik OK – Close
                   6.  Melakukan Pencatatan Daftar Supplier

                           Pencatatan daftar Supplier berfungsi untuk mencatat hutang terjadi atas transaksi,
                       oleh karena datanya diperlukan untuk back-up dan laporan. Berikut langkah membuat

                       daftar customer pada program MYOB Command Centre – Card File – Card list –

                       Supplier - New – lalu isi sesuai data yang ada



















                           Gambar 30:  Card File






                                                           28
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40