Page 6 - Buku Saku PTO IA (Bagian 4)_02Agustus2022
P. 6

T itle
             Title

             II     B. Pelaksanaan Audit


                         Format Laporan Audit
                          Kegiatan Assurance


            02
                  PELAKSANAAN AUDIT
                     04
            01                       02          5            03
                                            KKA

            Isi KKA, terdiri dari :
            1. Nama Auditee (Unit Kerja yang menjadi Objek Audit)
            2. Subjek Audit (diisi dengan Nama Pemeriksaan/Penugasan Audit atau Tema Audit)
            3. Dibuat Oleh (diisi inisial Auditor, diparaf dan diisi tanggal pembuatan KKA)
            4. Direviu Oleh (diisi inisial Ketua Tim, diparaf dan diisi tanggal pelaksanaan reviu
                                    06
               KKA)
            5. Disetujui oleh (diisi inisial Supervisor/DH, diparaf dan diisi tanggal persetujuan
               KKA)
            6. Nomor (diisi nomor prosedur audit yang dilaksanakan)
            7. Prosedur Audit (Langkah pemeriksaan yang bersumber dari Audit Program atau
               ketentuan Internal atau Eksternal. Ketua Tim dan Supervisor wajib memastikan
               prosedur Audit telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan dituangkan dalam
               KKA)
            8. Hasil Pemeriksaan Prosedur Audit (Hasil pemeriksaan dari prosedur yang
               seluruhnya wajib disampaikan dalam KKA beserta dengan bukti-bukti pendukung
               yang didokumentasikan dengan tertib. Hasil pelaksanaan prosedur Audit menjadi
               simpulan dari temuan sebelum dituangkan dalam CAT)
            9. KKA Reff. (diisi dengan Referensi KKA yang menjadi bukti pelaksanaan audit. Bukti
               pendukung tersebut wajib ada dalam KKA pendukung dan diberikan penaman file
               yang informatif)
            10. Catatan Reviu (diisi hasil reviu KKA oleh Ketua Tim dan Supervisor terkait prosedur
               dan hasil pelaksanaan/pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Catatan reviu dari
               Ketua Tim dan Supervisor wajib diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Auditor)


                                                                                  15
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10