Page 69 - SEMESTER II 2022
P. 69
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELASIIA BAUBAU LAKIP SEMESTER II
TAHUN 2022
Analisis Capaian:
Target pada tahun lalu sebesar 1 Layanan dan realisasinya sebesar 1 Layanan sehingga
capaiannya 100%. Sedangkan target pada tahun ini 1 Layanan dengan realisasinya sebesar
1 Layanan sehingga capaiannya 100%. Capaian pada tahun ini bertahan 100% karena
kegiatan telah terlaksana.
Tabel 3.98 Formulasi perhitungan Jumlah Layanan Perkantoran
FORMULASI PERHITUNGAN JUMLAH LAYANAN PERKANTORAN
Menghitung layanan jumlah Menghitung layanan jumlah Realisasi
perkantoran yang dilakukan perkantoran yang dilakukan UPT = 1 x 100 %
UPT = 100 %
1
Tabel 3.99 Efisiensi penggunaan Sumber daya
Realisasi Realisasi
Uraian Pagu Sisa
(Rp) (%)
051 Urusan
Umum Rp. 10.040.000,- Rp. 9.971.500,- Rp. 68.500,- 99,32%
Layanan 001 Gaji dan
Perkantoran Tunjangan Rp. 4.933.168.000,- Rp. 4.910.299.714,- Rp. 22.868.286,- 99,54%
002 Operasional
dan Pemeliharaan Rp. 1.045.955.000,- Rp. 1.031.788.597,- Rp. 14.166.403,- 98,65%
Kantor
Total Rp. 5.989.163.000 Rp. 5.952.059.811 Rp. 37.103.189 99,38%
4.6 Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi
Tabel 3.100 Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi
SASARAN INDIKATOR TAHUN 2021 TAHUN 2022
KEGIATAN KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
5 = 8 =
1 2 3 4 4/3x100% 6 7 7/6x100%
Tidak Tidak
Meningkatnya Jumlah perangkat Tidak ada
ada di ada di
Dukungan Layanan pengolah data dan di Tahun 10 unit 10 unit 100%
Tahun Tahun
Manajemen Satker komunikasi 2021
2021 2021
Analisis Capaian :
Realisasi kinerja untuk Tahun 2022 sebesar 10 unit dengan capaian sebesar 100%
sedangkan perbandingan target dan capaian kinerja dengan tahun lalu tidak bisa dilakukan
karena pada tahun lalu tidak terdapat indikator kinerja tersebut.
62