Page 120 - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
P. 120

LKjIP Kabupaten Wonogiri 2020


                    B. REALISASI ANGGARAN
                                Pada  sub  bab  ini  dibahas   mengenai   realisasi  anggaran,  khususnya  pada
                        penghitungan antara  pagu  anggaran   pada APBD 2020  dengan realisasi anggaran
                        pada Tahun 2020. Data yang tersaji merupakan data yang masih berjalan dan dalam
                        tahap koreksi.
                               Skala   nilai    untuk   mengukur    kinerja   berdasarkan   penyerapan   anggaran
                        berdasarkan  Program  Kegiatan, Kabupaten Wonogiri menggunakan skala penilaian
                        sebagai berikut :

                                                         Tabel 3.24
                                               Skala nilai penyerapan anggaran


                           Interval Nilai Prosentase Penyerapan      Kriteria Penilaian    Kode
                                                                       Penyerapan
                                        Anggaran                        Anggaran


                                           91 ≥                        Sangat Baik
                                         76 ≤ 90                         Tinggi
                                         66 ≤ 75                         Sedang
                                         51 ≤ 65                         Rendah
                                           ≤ 50                      Sangat Rendah


                   Matrik penggunaan anggaran pada Tahun Anggaran 2020 berdasar Program Kegiatan dapat
                   dilihat pada tabel berikut :

                                                            Tabel 3.25
                                Matrik penggunaan anggaran TA. 2020 berdasar Program Kegiatan
                                                                                              REALISASI
                   NO                   PROGRAM                     ANGGARAN (Rp.)
                                                                                            Rp.            %
                    1                       2                              3                 4             5


                    1   PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI                     58,072,289,915         53,396,143,854  91.95
                        PERKANTORAN
                    2   PEMBERDAYAAN KESEHATAN HEWAN DAN                           68,231,000                 64,562,000  94.62
                        KESMAVET
                    3   PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI                       467,662,500               464,522,500  99.33
                        KESEJAHTERAAN SOSIAL
                    4   PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI                             383,990,000               369,106,000  96.12
                    5   DAERAH                                               1,100,000,000           1,044,481,290  94.95
                        PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN


                        PENDUDUK MISKIN
                    6   PROGRAM SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN                      90,775,500                 90,223,350  99.39
                    7   PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI                              10,700,000                 10,700,000  100.00
                    8   PROGRAM KELUARGA BERENCANA                             8,235,452,842             7,655,802,474  92.96
                    9   PROGRAM PELAYANAN PENDIDIKAN                         7,504,000,000             7,502,560,100  99.98

                        MASYARAKAT MISKIN
                    10 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN                                               -                                  -                 -
                        WAWASAN KEBANGSAAN



                                                                                                                  114|
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125