Page 31 - EBOOK RENSTRA 2021-2026
P. 31

Tabel II.2
 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
  DINAS PERHUBUNGAN KAB. KLATEN
 Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)  Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)  Persentase Realisasi Anggaran (%)
 No  Program
 2016  2017  2018  2019  2020  2021  2016  2017  2018  2019                        2.020   2021  2016  2017  2018  2019  2020  2021
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12                              13   14  15  16  17  18  19  20
 1  Program Pelayanan       1.184.000.000         649.345.000            960.266.000        1.235.638.000      1.061.441.000                                 -        1.118.267.328         601.676.512             903.402.107     1.114.391.530         992.582.782                                   -   94,45  92,66  94,08  90,19  93,51  0,00
 Administrasi
 Perkantoran
 2  Program Peningkatan          133.000.000         351.000.000            994.000.000           989.150.000         525.953.000                                 -            132.130.223         344.580.720             942.296.937         857.930.381        462.100.763                                   -   99,35  98,17  94,80  86,73  87,86  0,00
 Sarana dan Prasarana
 Aparatur
 3  Program Pembangunan                                  -                                  -            150.000.000                                    -                                  -                                 -                                    -                                  -             146.755.130                                 -
 Prasarana dan Fasilitas
 Perhubungan
 4  Program Pengendalian                                   -                                  -               50.000.000                                    -                                  -                                 -                                    -                                  -               47.284.500                                 -
 Pencemaran dan
 Perusakan Lingkungan
 Hidup
 5  Program Pengembangan        180.000.000                                 -                                    -                                   -                                 -                                -            173.737.200                                  -                                     -   0,00                                   -   96,52  0,00
 Komunikasi, Informasi
 dan Media Massa
 6  Program Rehabilitasi dan        440.000.000     1.580.000.000           266.856.000       1.833.840.000     1.204.955.000                                -            432.607.160      1.454.807.270             228.996.312     1.526.234.269     1.109.880.890                                   -   98,32  92,08  85,81  83,23  92,11  0,00
 Pemeliharaan Prasarana
 dan Fasilitas LLAJ
 7  Program Peningkatan          319.000.000         278.000.000            447.400.000           862.500.000         375.800.000                                 -            307.245.800         271.649.800             393.007.200         813.458.422        368.401.634                                   -   96,32  97,72  87,84  94,31  98,03  0,00
 Pelayanan Angkutan
 8  Program Pengendalian      2.158.466.000     5.490.870.000        6.765.214.000       4.724.595.000     3.058.161.000                                -        2.092.879.621      3.416.764.117         6.247.125.037     4.512.942.202     2.939.656.192                                   -   96,96  62,23  92,34  95,52  96,12  0,00
 dan Pengamanan Lalu
 Lintas
 9  Program Peningkatan         285.000.000        377.000.000        1.287.901.000       1.082.000.000        146.504.000                                -            279.626.400         368.054.900         1.139.220.275         763.849.378        143.010.730                                   -   98,11  97,63  88,46  70,60  97,62  0,00
 Kelaikan Pengoperasian
 Kendaraan Bermotor
 10  Program Pembangunan                                  -           50.000.000                                    -                                   -                                 -                                -                                    -            47.718.000                                     -                                 -
 dan Pengelolaan
 Bangunan Gedung
 11  Program Penunjang                                  -                                 -                                    -                                   -                                 -    6.508.667.957                                    -                                  -                                     -                                 -        2.661
 Urusan Pemerintahan
 Daerah Kabupaten/Kota
 12  Program                                  -                                 -                                    -                                   -                                 -    2.729.000.000                                    -                                  -                                     -                                 -            521.740.739
 Penyelenggaraan Lalu
 Lintas dan Angkutan
 Jalan






                                                              Renstra  Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026           - 18 -
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36