Page 72 - 8-4-63Annual_ภูเก็ต 63_Rev4
P. 72

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
       72    อบจ.ภูเก็ต ประจำ�ปี 2562




           องค์การบริิหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

           สรุปงบประมาณตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

           ประจ�าปีงบประมาณ 2562




                     งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติฯ (จ�าแนกรายยุทธศาสตร์)                งบประมาณ (บาท)

            งบพัฒนา (รายยุทธศาสตร์)
                 1. ด้านโครงสร้างพืนฐาน                                                    23,832,920.00
                              ้
                 2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต                                               441,427,980.00

                      แผนงานการศึกษา                        (113,312,450.- บาท)
                      แผนงานสาธารณสุข                       (313,171,170.- บาท)

                                   ่
                      แผนงานบริหารงานทัวไป                    (1,880,000.- บาท)
                      แผนงานสังคมสงเคราะห์                    (1,677,200.- บาท)
                      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         (2,381,000.- บาท)

                      แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ     (8,806,160.- บาท)
                      แผนงานเคหะและชุมชน                       (200,000.- บาท)

                 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย               23,334,600.00
                                                            ่
                 4. ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเทียว                     34,347,400.00
                 5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม                                      37,376,000.00
                                        ่
                                                                   ่
                 6. ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน               88,263,800.00
                 7. ด้านการเมืองและการบริหาร                                               63,766,060.00

                 8. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                     10,256,700.00
                                         รวมงบพัฒนา                                       722,605,460.0
            งบประจ�า                                                                      521,654,803.00

            งบกลาง                                                                         60,739,737.00
                                     รวมงบประมาณทั้งสิ้น                                 1,305,000,000.00
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77