Page 17 - C:\Users\OBEE\Documents\Flip PDF Professional\ผลงานกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปี2567\
P. 17

กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง



                           1.1๕.๔ คำขอมีบัตรประจำตัวของข้าราชการ และพนักงานราชการ ในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่
                  จำนวน ๑๓ ฉบับ
                              1.1๕.๕ ข้อมูลผู้ใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมทางหลวง (e-mail) เฉพาะของกองการเจ้าหน้าที่

                  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าทบทวนรายชื่อและยืนยันการใช้งาน พร้อมทั้งรวบรวมและจัดทำบันทึก

                    ื่
                  เพอขอใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมทางหลวง (e-mail) สำหรับผู้ที่มีความประสงค์
                          1.1๕.๖ รายงานผลการจ้างงานคนพิการ

                     1.16 จัดทำหนังสือ และติดต่อประสานงาน เพื่อส่งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา และประชุม

                  เชิงปฏิบัติการของหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก จำนวน 74 หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม

                  2. การเงินและบัญชี

                     2.1 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ ที่ได้รับจัดสรร
                                                                                                  หน่วย : บาท

                                          ขอรับจัดสรร                    งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
                        ประเภทงบ          ปีงบประมาณ         ตาม พ.ร.บ.          จากการ
                                          พ.ศ. 2567          งบประมาณ        โอนเปลี่ยนแปลง    รวมได้รับจัดสรร

                            (1)
                   งบบุคลากร               ๗,๑๒๔,๒๒๗.๐๐      ๗,๑๒๔,๒๒๗.๐๐                  -    ๗,๑๒๔,๒๒๗.๐๐
                             (2)
                   งบดำเนินงาน             3,๓๐๑,8๓๓.00      3,๓๐๑,8๓๓.00                  -    3,๓๐๑,8๓๓.00
                          (3)
                   งบลงทุน                  ๔๙๔,๔๐๐.๐๐         ๔๙๔,๔๐๐.๐๐                  -      ๔๙๔,๔๐๐.๐๐
                              (4)
                   งบรายจ่ายอื่น           2,439,100.00                  -                 -                -
                  หมายเหตุ     (1)  งบบุคลากร    :  งบประมาณสำหรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
                            (2)  งบดำเนินงาน  :  งบประมาณสำหรับค่าประกันสังคมพนักงานราชการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
                                          และค่าสาธารณูปโภค
                            (3)  งบลงทุน   :  งบประมาณสำหรับการจัดหาครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ
                            (4)  งบรายจ่ายอื่น  :  งบประมาณสำหรับดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองการเจ้าหน้าที่
                     2.2 ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗
                            แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

                                                                                                                                หน่วย : บาท

                                         งบประมาณ               ผลการเบิกจ่าย             ร้อยละ
                        รายการ          ที่ได้รับจัดสรร     เบิกจ่าย       ผูกพัน       การเบิกจ่าย   (๓) คงเหลือ
                                                                                (1)

                   งบบุคลากร             ๗,๑๒๔,๒๒๗.๐๐     ๗,๐๔๐,๔๐๗.๖3               -    100%      ๘๓,๘๑๙.๓๗

                   งบดำเนินงาน           3,๓๐๑,8๓๓.00     3,๓๐๑,๖๘๑.๘๙               -    100%        ๑๕๑.๑๑

                           (2)
                   งบลงทุน                ๔๙๔,๔๐๐.๐๐      ๔๙๔,๔๐๐.๐๐                 -   100%            -
                          รวม           ๑๐,9๒๐,๔60.๐๐  ๑๐,๘๓๖,๔๘๙.๕2                 -    100%      ๘๓,๙๗0.๔๘

                  หมายเหตุ     (1)  ผูกพัน    :  งบประมาณที่ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว แต่อยู่ระหว่างการส่งมอบ
                            (2)  งบลงทุน    :  งบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยกองการพัสดุ
                            (๓)  คงเหลือ    :  ยอดคงเหลืองบบุคลากรได้แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายกับกองการเงินและบัญชีเรียบร้อยแล้ว




            รายงานประจำปี 2567                                                                              15
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22