Page 108 - One report AUCT2024_TH
P. 108

  ส่วนท่ี 2
การกําากับดูแลกิจการ
หรือภายนอกองค์กร รวมถึงให้คาปรึกษา ตรวจสอบ กากับดูแลการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในปี 2567 บริษัทฯ มีการว่าจ้างพนักงาน ทาหน้าที่ควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านปลอดภัยไซเบอร์เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีกรณีหรือเหตุการณ์ ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างใด
ระบบการควบคุมภายใน
บ ร ษิ ทั ฯ ใ ห ค้ ว า ม ส า ค ญั ต อ่ ร ะ บ บ ค ว บ ค มุ ภ า ย ใ น ท งั ้ ใ น ร ะ ด บั บ ร หิ า ร แ ล ะ ร ะ ด บั ป ฏ บิ ตั กิ า ร แ ล ะ เ พ อื ่ ร กั ษ า เงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ จึงจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเพียงพอ ของระบบควบคุมภายใน โดยได้ประกาศเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และได้กาหนดภาระหน้าที่ อานาจการดาเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ ผปู้ ฏบิ ตั งิ าน ผตู้ ดิ ตามควบคมุ และผปู้ ระเมนิ ผลออกจากกนั พรอ้ มทงั้ มกี ารควบคมุ ดแู ลการใชท้ รพั ยส์ นิ ของบรษิ ทั ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผลเพียงพอกับการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนการดูแล ทรพั ยส์ นิ และการใชท้ รพั ยส์ นิ ใหเ้ ปน็ ไปอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ เพอื่ ปอ้ งกนั ความเสยี หายหรอื การทจุ รติ ทอี่ าจเกดิ ขนึ้ โดยบริษัทฯ มีนโยบายว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบรายการที่สาคัญอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งทาหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบ ควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดาเนินงานและการกากับดูแลปฏิบัติงาน การจัดการความเสี่ยงและการให้ ความสา คญั ตอ่ รายการผดิ ปกตทิ งั้ หลาย พรอ้ มทงั้ ใหข้ อ้ เสนอแนะในการปรบั ปรงุ ระบบควบคมุ ภายในเพอื่ ใหม้ นั่ ใจ ว่าบริษัทฯ มีระบบที่มีประสิทธิผล ซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงินของบริษัทฯ
การบริหารความเสี่ยง
บรษิ ทั ฯ มคี ณะทา งานบรหิ ารความเสยี่ งรายงานตรงตอ่ คณะกรรมการบรรษทั ภบิ าลและบรหิ ารความเสยี่ ง ทาหน้าที่พิจารณาและกาหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงทั้งที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถกากับดูแลให้การบริหารจัดการ ความเสยี่ งอยใู่ นระดบั ทยี่ อมรบั ได้ และมกี ารทบทวนปรบั เปลยี่ นกลยทุ ธก์ ารบรหิ ารจดั การความเสยี่ งใหส้ อดคลอ้ ง กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
108
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2567
(แบบ 56-1 One Report)























































































   106   107   108   109   110