Page 17 - ผลงานกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2566
P. 17

กองการเจ้าหน้าท กรมทางหลวง
                                                                                                       ี่


               2. การเงินและบัญชี
                  2.1 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้รับจัดสรร

                                                                                               หน่วย : บาท


                                       ขอรับจัดสรร                    งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

                     ประเภทงบ          ปีงบประมาณ         ตาม พ.ร.บ.          จากการ


                                       พ.ศ. 2566          งบประมาณ        โอนเปลี่ยนแปลง    รวมได้รับจัดสรร
                          (1)
                 งบบุคลากร            6,696,709.23       6,696,709.23                    -  6,696,709.23

                 งบดำเนินงาน          3,149,894.00       1,056,594.00      1,880,957.00  2,937,551.00
                            (2)

                        (3)
                 งบลงทุน                            -                 -      273,900.00       273,900.00
                             (4)
                 งบรายจ่ายอื่น        2,439,100.00                    -                  -                -


               หมายเหตุ     (1)  งบบุคลากร    :  งบประมาณสำหรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
                         (2)  งบดำเนินงาน  :  งบประมาณสำหรับค่าประกันสังคมพนักงานราชการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
                                        และค่าสาธารณูปโภค
                         (3)  งบลงทุน   :  งบประมาณสำหรับการจัดหาครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ
                         (4)  งบรายจ่ายอื่น :  งบประมาณสำหรับดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองการเจ้าหน้าที่

                  2.2 ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                         แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน


                                                                                                                             หน่วย : บาท



                                      งบประมาณ                ผลการเบิกจ่าย             ร้อยละ
                     รายการ                                                                        คงเหลือ
                                     ที่ได้รับจัดสรร     เบิกจ่าย        ผูกพัน       การเบิกจ่าย
                                                                              (1)

                 งบบุคลากร           6,696,709.23     6,696,709.23                -     100%          -


                 งบดำเนินงาน         2,937,551.00     2,888,950.97         48,600       100%        0.03

                       (2)
                 งบลงทุน               273,900.00       111,900.00        162,000       100%          -

                        รวม          9,908,160.23     9,697,560.20     210,600.00       100%        0.03


               หมายเหตุ     (1)  ผูกพัน    :  งบประมาณที่ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว แต่อยู่ระหว่างการส่งมอบ
                         (2)  งบลงทุน    :  งบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยกองการพัสดุ





                                                                                                              15
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22