Page 5 - Report Final MMIX 31 Des 2022
P. 5

(ure)
                        lA?SELiXii^*'.







                    LAPORAN  AUDITOR INDEPtrNDEN                        INDE PEND ENT AUDITOR'S  REPO  RT


            Laporan No.  000  l4l3.0  I 93IAU  .1 /05/0036-1/1/Illl2023  Repoft N o. 400 I 43.0 1 93/A  U. I /0 5/A86-  | / | /l I  I/2A2 3


            Pemegang Sdhan. Deqan  \oni.dr.  dar  Direk.i        The Stockholdets, Boald  ofconmissianels  and Dircctors
            PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL  TbK                   PT MULTI'MEDIKA   INTERNASIONAL    TbK

            Opini                                                Opinion

            Kami     telah   mengaudit    laporan   keuangan     We hne  audited the dccanpdnyinE jinancial  statenents  oI
            PT Mult; Medika  lntemasional Tbk (Enritas), yang  terdni  PT  Multi  Medika  lntelnasional  Tbk  (the  Entity),  which
            dari laporan  posisi  keuangan  tanggal  31 Desember  2022,  rcnrri\c   the  srat?npnt  oJ  tinandrl  p,itioh   a:  al
            serta laporan laba rugi  dan  penghasilan            Decenbet 31, 2022, dnd the statenent ofprcfit  ar  toss and
                                             kompreiensif  lain,
            laporan  perubahan  ekuitas. dan laporan  arus kas untuk  other  comprehensire  income,  statement  of  chdnges  in
            tahun  yang  berakhir  pada  tanggal  tersebur, serta  catatan  eq  ity  and stdtenent  of cash  tows  for   the year  then ended,
            atas  laporan keuangan, termasuk  ikltisar  kebijakan  and notes to the  fnancial  statenents,  incllding  a sunnary
            akuntansi signifikan.                                of s igniJic  ant account ing p ol i cies.

            Menurut  opini  kami.  laporan keuangan rerlampir    In  our  opinion,  the  acconpanying   Jinancial  statenents
            menyajikan secara wajar,  dalam semua hal yang  maierial,  prcsent   faily,   in  a   nateial   rcspects,  the   lnancial
            posisi  keuangan Entitas  tanggal 3l  Desember  2022,  serta  pasition of  the Entity as at  Decenbet  31, 2022, and  its
            kinerja  .  keuangan dan  arus  kasnya  untuk  tahun          perfumdnce
                                                                Jinanciat              and   cash   lows   fat   the
            yang  berakhir pada tanggal iersebuq  sesuai  dengan  year   then  ended  in   accatdance  \|ith   lndanesian
            Sta.dar Akunlansi  Keuangan di Indonesia.            F i n  anc i al A c c ount i ng Stdndar ds.
            Basis Opini                                          Basis  fo.  Opinion

            Kami melaksanakan                                    We con&tcted  our  audits in  accorddnce with Standaftlt  on
                             audir karni  berdasarkan Siandar  Audit
            yang ditetapkan  oleb lnstitui Akunran  Publik Indonesia.  Audiling  establishe.l by the Indanesian Institute  o.fCe  ifed
            Tanggung  jawab  kami menurut  standar ters€bul  diuraikan  Public  Accauntants.  Our  respansibiLilies  under  those
            lebib lanjut dalam paragraf  Tanggung Jawab  Audiror  standarh   ale   further  desc bed  in  the  Auditor\
            terhadap Audit  atas Laporan Keuangan pada  laporan  kami.  Responsibilities  ft   the Awlit  af  the Financial  Statendts
            Karni independen  terhadap Entitas berdasarkan ketentuan  parugtaph  of our repon.  We arc  independent of the Entitr
            etika  yang  relevan dalam  audit kami atas laporan  keuangan  in  accordance  with  the  ethicdl  rcquirenenx   that  are
            di lndonesia, dan kami telah memenuhi  tanggung  jawab  rclerant  to at  audits oflinancidl  statements in Indonesia,
            etika lainnya berdasarkan  ketentuan tersebut.  Kami yakin  and  w  h@e  fulf   ed our  other  ethical  rcspansibitities  in
            bahwa bukti audit  yang  telah kami peroleh  adalah  cukup  dcca  ance  with  these rcquirenent'   We belide  that  the
            dan iepai untuk menyediakan                          audit  eridence  we  h@e  abtained  is  sulJicient  an.t
                                     suaiu  basis bagi opini  audit
                                                                 appropriate  to pro|ide  a basis  fur  ow  apinion.

            Hal Audit Utana

            Hal-hal  audit  utama adalah hal-hal yang,  menurut  Ket  auctit  notters  are  thase  natters  thaL  in  our
            pertimbangan profesional  kami, merupakan  yang paling  prote$tuadt  ;u4,nent.   nl  na't  sientjicrn,?  ia  our
                                                hal
                                                                                     "e^
            signifikan dalam audit  kani atas laporan  keuangan  periode  audit  of  the  linancial  stotements  of  the  cufte   ?cnou.
            kini. Hal-hal iersebut  disampaikan dalam  konteks audil  These tnattels  wete addrcssed in the cantext ofot   audit  of
            kami atas laporan keuangan  s€cara keseluruhan,  dan dalam  the  Jinancial  statenents  ^  d  \|hale,  and  in  lorning   our
            merumuskan opini kami  atas hal tersebut,  dan kami tidak  opi  ion theteon,  and we do nat playide  a sepalate apinion
            memberikan opini terpisah  atas ha1-hal tersebut.







           www.hlbinclonesia.iC
                                                             r/202O
           Cc.tied?!b  c Ac.c!n:..is.  I cense N!mber KFtr-.176,,Kt'r
           liornC.pi:   iolrc'12 Foc..l  Dr ide  Anak Alrlng cde Ag{].g  L.t D t'1e9. K!. .gan, ..lekarta ataf 12950 indones  a
                                                                                       Se
                                                                       jd
           Tel:  162  2l  -i09179;7 Faxr+62 2t .q09t7955 El,lAtLr nfc@h  b nConese
           HiB H:cor SLg arto Ad &  aiel.n  j  ;n  r.lepenC:.t  m!-ber ci H,B the  g  oba :dt sorJ, .nd .cco,rnr  f9 net!./cr{
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10