Page 6 - แผนเงินบำรุง รพ.นค.ปี 2563
P. 6
5 4
อัตราสวนทางการเงิน รพ.หนองคาย (ขอมูลจากงบทดลอง)
เกณฑ งปม. งปม. งปม. งปม. งปม.
2558 2559 2560 2561 2562
อัตราสวนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ≥ 1.5 2.56 2.29 3.34 2.87 2.08
อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) ≥ 1.0 2.22 2.16 3.08 2.62 1.91
อัตราสวนเงินสดตอหนี้สินที่ตองชำระ (Cash Ratio) ≥ 0.8 1.32 1.92 1.90 1.42
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงิน (I/E Ratio) ≥ 1.0 1.07 1.04 1.12 1.08 1.17
การจัดทำแผนของบประมาณ
การจัดทำแผนงบประมาณ จัดทำโดยใชขอมูลปริมาณการใหบริการเปาหมาย เข็มมุง ของโรงพยาบาล
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข นโยบายการสนับสนุนเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยการมีสวน
รวมของผูที่เกี่ยวของทุกกลุม/ฝาย และทีมที่รับผิดชอบเปาหมายตางๆ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
โรงพยาบาลหนองคาย กำหนดทิศทางและเข็มมุงที่สำคัญเพื่อใหบรรลุเปาหมายโรงพยาบาล
- จัดทำแผนเงินบำรุงประจำป โดยใหจัดทำแผนสมดุล
- แผนประมาณการรายรับ-รายจาย (Plan Fin) ใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
และบริบทของโรงพยาบาลหนองคาย
- การจัดทำแผนรายรับ มีการวางแผนแนวทางการดำเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
- การจัดทำแผนรายจาย มีการวางแผน/ดูแล/ควบคุม และประเมินผลทุก 3 เดือน
กำหนดความตองการทรัพยากรจากผูที่เกี่ยวของ ไดแก กลุมงาน/PCT/หนวยงาน
- จัดทำแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ตองการใชเพื่อการสนับสนุนและผลักดันใหบรรลุ
เปาหมาย
- หนวยงานที่มีหนาที่จัดซื้อ จัดจาง ในสวนที่ดำเนินการบริการปกติ เชน คายา/เวชภัณฑ คาวัสดุ
คาใชสอย คาจางบุคลากร ฯลฯ จัดทำประมาณการใชงบประมาณสำหรับดำเนินการ
- กรณีที่เปนโครงการเพื่อพัฒนาหรือเปนการเปดบริการเพิ่มเติม
การกำหนดกรอบแผนงบประมาณ
- มีการประมาณการรายรับ/รายจาย ทุกหมวด รวมทั้งเงินคงเหลือเพื่อใหสามารถจัดทำกรอบ
วงเงินที่สามารถใชในการจัดสรรได
- พิจารณาแผนความตองการทั้งหมด เพื่อจัดทำแผนตามวงเงินที่สามารถจัดสรรได และกำหนด
หมวดงบประมาณที่ใชในแตละรายการ
การพิจารณาอนุมัติแผน
-การจัดทำแผนงบประมาณในหมวดตางๆ จะตองผานการพิจารณาโดยคณะกรรมการการเงินการ
คลัง และทรัพยากรสุขภาพ (CFO) ตามคำสั่งโรงพยาบาลหนองคายที่ 21/2559 ลงวันที่ 21 ม.ค. 2559 โดย