Page 216 - รายงานผลการแนะนำส่งเสริม ประจำปี 2563
P. 216

  ด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

                       งานที่ด าเนินการ :
                       1.  สหกรณ์ไม่มีเรื่อง การแก้ไขข้อบกพร่อง และการช าระบัญชี

                       ผลที่ได้จากการด าเนินงาน :
                       1.  สหกรณ์ไม่มีเรื่อง การแก้ไขข้อบกพร่อง และการช าระบัญชี

                                     ุ
                       สาเหตุ/ปัญหา/อปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด :
                                             ้
                       1. สหกรณ์ไม่มีเรื่อง การแกไขข้อบกพร่อง และการช าระบัญชี
               ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีบัญชี เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

                                                    หน่วย                                     ร้อยละผลส าเร็จ
                            กิจกรรม                              แผน              ผล
                                                     นับ                                     เมื่อเทียบกับแผน
               1. แผนการรับสมาชิก                    คน           50               52              104

               2. แผนการระดมทุน                      บาท
                                    ิ่
                   - ระดมทุนเรือนหุ้นเพม                      85,000,000     91,173,360.00        107.26
                   - รับฝากเงินเพิ่ม                          35,000,000     22,927,617.45        65.51
               3. แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/      บาท

               กลุ่มเกษตรกร
                   - ธุรกิจรับฝากเงิน                         40,000,000     48,978,665.86        122.45
                   - ธุรกิจสินเชื่อ                           100,000,000  129,544,288.90         129.54

                   - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย                   0               0                0
                   - ธุรกิจรวบรวม                                  0               0                0
                   - ธุรกิจแปรรูป                                  0               0                0
                   - ธุรกิจบริการ                                  0               0                0

               4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย    บาท
                  - รายได้                                     9,142,000      8,569,133.33        106.69
                  - ค่าใช้จ่าย                                 2,658,580      1,882,616.74        70.81

                  - ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ                       4,583,420      5,211,996.50        113.71

                       สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :
                       1. สหกรณ์มีผลการด าเนินธุรกิจรับฝากเงินกับสมาชิกลดลงจากแผน เนื่องจากตั้งประมาณการแผนไว้สูง
               และปัญหาเศรษฐกิจ อาจท าให้สมาชิกน าเงินมาฝากลดลง

                       สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
                       1. ส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินการเรื่อง การมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์ ให้อยู่ใน ระดับ 1
                       2. ให้สหกรณ์จัดท าแผนการประจ าปี 63  ให้สอดคล้องกับสถานะทางการเงินของสหกรณ์ และทบทวน

               แผนประจ าปีเป็นประจ า
                       3. ให้สหกรณ์รักษาเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์โดยให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในปีงบประมาณ 2564
                                                             กมลวรรณ ศรีจะบก  (แทนรายมือชื่อ)
                                                   ลงชอ ........................................................ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
                                                       ื่
                                                                (นางสาวกมลวรรณ ศรีจะบก)
                                                            วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563


                    Template รายงานผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   216 | ห น้ า

                    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร
   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221