Page 10 - รายงานการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2559
P. 10
รายงานประจ าปี 2559 (Annual Report) | 10
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559
จ านวน 17,187,041 บาท
1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 12,187,041.00 บาท (ร้อยละ 70.91)
แยกเป็น
งบบุคลากร 3,083,046.00 บาท (ร้อยละ 25.30)
งบด าเนินงาน 6,753,681.00 บาท (ร้อยละ 55.42)
งบลงทุน 960,000.00 บาท (ร้อยละ 7.88)
เงินอุดหนุน 1,389,900.00 บาท (ร้อยละ 11.40)
งบรายจ่ายอื่น (ถ้ามี) - บาท (ร้อยละ-)
2. กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 5,000,000.00 บาท (ร้อยละ29.09)
3. งบประมาณจังหวัด (ถ้ามี) - บาท (ร้อยละ-)
งบ - จ านวน - บาท (ร้อยละ-)
งบ - จ านวน - บาท (ร้อยละ-)
ที่มา : (ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี)
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดปทุมธำนี http://webhost.cpd.go.th/pathum