Page 10 - รายงานการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2559
P. 10

รายงานประจ าปี 2559 (Annual Report)  | 10


                       งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

                       จ านวน 17,187,041 บาท



                              1.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  12,187,041.00 บาท (ร้อยละ 70.91)
                                   แยกเป็น

                                งบบุคลากร          3,083,046.00 บาท (ร้อยละ 25.30)
                              งบด าเนินงาน        6,753,681.00 บาท (ร้อยละ 55.42)
                              งบลงทุน             960,000.00 บาท (ร้อยละ 7.88)

                              เงินอุดหนุน          1,389,900.00 บาท (ร้อยละ 11.40)
                              งบรายจ่ายอื่น (ถ้ามี)  - บาท (ร้อยละ-)

                              2.  กองทุนพัฒนาสหกรณ์  5,000,000.00 บาท  (ร้อยละ29.09)

                              3.  งบประมาณจังหวัด (ถ้ามี)  - บาท  (ร้อยละ-)

                                        งบ - จ านวน - บาท (ร้อยละ-)
                                        งบ - จ านวน - บาท (ร้อยละ-)


                       ที่มา : (ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี)




























                       ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดปทุมธำนี                                                                     http://webhost.cpd.go.th/pathum
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15