Page 149 - 15.ไฟล์รวม
P. 149

- 89 -


 เปาหมาย  งบประมาณและที่ผานมา             ตัวชี้วัด     ผลที่คาดวา    หนวยงาน
 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค  (ผลผลิตของโครงการ)  ๒๕๖๑  ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕  (KPI)  จะไดรับ  รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)    (บาท)     (บาท)                                   หลัก
 4  จัดฝกซอม/สนับสนุนงบประมาณซอม  เพื่อเปนการเตรียมความพรอม  จัดกิจกรรมจํานวน 1 ครั้งตอป  60,000  60,000  60,000  60,000  60,000  จํานวนครั้ง  จํานวนผูเสียชีวิต  สํานักปลัด
 อพยพหนีภัยสึนามิรวมกับหนวยงาน  ใหแกประชาชนในพื้นที่ขณะ  และอื่นๆ  ที่จัดกิจกรรม  จากเหตุการณ
 ที่เกี่ยวของ/งบประมาณติดตั้ง/ปรับปรุง  ที่เกิดภัยคลื่นยักษสึนามิ  สึนามิลดลง
 ซอมแซมตางๆเกี่ยวกับสึนามิ
 ๕  จัดตั้งเวรยามเฝาระวังดูแลชุมชน  เพื่อปองกันอาชญากรรมตางๆ  จัดตั้งเวรยามเฝาระวังโดย  20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  จํานวนหมูบาน  ปญหาอาชญา  สํานักปลัด
 (แผนชุมชน หมูที่ 2 ,หมูที่ 3)  ในพื้นที่  ผลัดเปลี่ยนเปนกะในหมูบาน  ที่มีการติดตั้ง  กรรมตางๆ
                                                          ในพื้นที่ลดลง
 ๖  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อปองกันและบรรเทาความ  ๑.ปองกันและบรรเทาความเดือด  200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  จํานวนครั้ง  ประชาชนมีขวัญ  สํานักปลัด
 ตางๆ ในตําบล  เดือดรอนของประชาชนที่เกิดจาก  รอนของประชาชนที่เกิดจาก  ที่ชวยเหลือ  และกําลังใจที่ดี
 สาธาณภัยตางๆ  สาธาณภัยตางๆ
 ๒. การปองกันและแกไขปญหา
 ภัยแลง
 รวม   6    โครงการ   -   -  400,000  412,000  412,000  412,000  412,000  -  -  -
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154