Page 40 - 15.ไฟล์รวม
P. 40

- 35 -


                                                                                                                                                           แบบ ผ.01
                                                                            บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
                                                                     แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-25๖5)
                                                            องคการบริหารสวนตําบลมวงกลวง อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง


                                              ป 2561              ป 25๖2              ป 2563              ป 2564              ป 2565               รวม 5 ป
                 ยุทธศาสตร             จํานวน  งบประมาณ     จํานวน  งบประมาณ     จํานวน   งบประมาณ    จํานวน   งบประมาณ    จํานวน   งบประมาณ    จํานวน    งบประมาณ
                                       โครงการ    (บาท)     โครงการ    (บาท)     โครงการ     (บาท)    โครงการ     (บาท)    โครงการ     (บาท)    โครงการ      (บาท)


    (1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
    พื้นฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              ๗๒     45,658,000    ๘๔     50,851,000    ๘๒      50,341,000   ๘๒      50,541,000   ๘๐      49,351,000 400        246,742,000
     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     ๑๐๕     96,419,000 ๑๔๐      114,166,500 ๑๓๘      114,131,500 135      112,158,500 135      112,158,500 653         549,034,000
                    รวม                 ๑๗๗    142,077,000 ๒๒๔      165,017,500 ๒๒๐      164,472,500 ๒๑๗      162,699,500 ๒๑๕      161,509,500 1,053      795,776,000
    (2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและ
    คุณภาพชีวิต
     2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      ๕๔     40,230,000    ๕๗     41,780,000    ๖๒      42,590,000   ๖๒      42,590,000   ๖๒      42,590,000 297        209,780,000
     2.2 แผนงานการศึกษา                  19       4,996,000   20       5,546,000   20       5,546,000   20       5,546,000   20       5,546,000   99        27,180,000
     2.3 แผนงานสาธารณสุข                 20        720,000    22        779,000    23        829,000    23        830,000    23        830,000 108           3,988,000
     2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน       5        400,000     6        412,000     6        412,000     6        412,000     6        412,000    29         2,048,000
     2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  25      1,090,000   27       1,130,000   27       1,130,000   27       1,130,000   27       1,130,000 133          5,610,000
     2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม         ๑๑       1,080,000   ๑๑       1,080,000   ๑๑       1,080,000   ๑๑       1,080,000   ๑๑       1,080,000   55         5,400,000
     และนันทนาการ
     2.7 แผนงานงบกลาง                     4       4,200,000    4       4,200,000    4       4,700,000    4       4,700,000    4       4,700,000   20        22,500,000
                    รวม                 ๑๓๙     52,816,000 ๑๔๘       55,027,000 ๑๕๐       55,637,000 ๑๕๐       55,638,000 ๑๕๐       55,638,000 ๗๓๗        274,756,000
    (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริม
    อาชีพ
     3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  12           900,000  14          960,000  14          960,000  14          960,000  14          960,000  68           4,740,000
     3.2 แผนงานการเกษตร                   8        460,000     9        480,000    10        510,000    10        510,000    10        510,000    47             2,470,000
                    รวม                  20       1,360,000   23       1,440,000   24       1,470,000   24       1,470,000   24       1,470,000 115          7,210,000
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45