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Soluções em TI Certificação Digital Sistemas/Websites
Aba Detalhes:
Conforme o produto adicionado, todas as informações do cadastro serão carregados no campo
Produto, Código de Barras e Unidade.
Conforme a operação, preencha os campos CFOP, Quantidade, Valor Unitário (se não foi informado
no cadastro do produto), Desconto Unitário, se houver, e as informações de Outras Despesas (Valor do
Frete, Seguro e Outras Despesas).
Nota: Os campos que o sistema traz bloqueado para digitação são preenchidos automaticamente pelo
Sage One:
• Unidade, onde será transportada automaticamente a Unidade de Medida informada no
cadastro do produto;
• Total, que será calculado pelo sistema através da multiplicação do campo Quantidade pelo
Valor unitário, abatendo o desconto e somando o Valor do Frete, Seguro e Outras Despesas; e
por fim,
• Valor aproximado dos tributos, que será calculado conforme a carga tributária dos impostos
informados.
Aba ICMS:
Nesta aba, insira as informações necessárias para a tributação do ICMS.
Nota: Os campos Origem, CST, Modalidade da determinação da Base de Cálculo e Alíquota serão
preenchidos automaticamente pelo Sage One conforme a Categoria de ICMS informada no cadastro
do produto, permitindo alteração, se necessário.
Se for o caso, informe os campos:
• Origem: Selecione o código de Situação Tributária da Tabela A do RICMS referente à operação;
• CST: Selecione o Código de Situação Tributária da Tabela B do RICMS referente à operação;
• Modalidade de determinação da Base de Cálculo: Selecione se a Base de Cálculo do ICMS será
conforme a Margem Valor Agregado (%), Pauta (Valor), Preço Tabelado Máximo (valor) ou Valor
da Operação;
• Alíquota: Informe a alíquota para a tributação do ICMS.
Nota: Os campos Base de Cálculo e Valor ICMS serão preenchidos automaticamente pelo sistema. A
Base de Cálculo será o valor total do produto encontrado na aba Detalhes e o Valor ICMS será o
resultado da multiplicação da Base de Cálculo pela Alíquota.
Nota 1: Substituição Tributária: Os campos para informar os parâmetros de ICMS – ST serão
disponibilizados apenas se o CFOP utilizado na aba Detalhes e o Código de Situação Tributária
informado no campo CST indicar uma operação com substituição tributária.
Em caso de duvidas, consulte seu contador!!
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