Page 19 - สรุปโครงการ ปีการศึกษา 2561
P. 19

๑๕


             ที่            กิจกรรม                           ตัวชี้วัดความส าเร็จ               ผลการด าเนินงาน


                  5.3 งานการจัดการเรียนการ
                  สอนลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่  (ม.1-                    88                               94.18
                  ม.3)

                  5.4 งานส่งเสริมความถนัดของ
                                                                     88                               99.92
                  ผู้เรียน  (ชุมนุม)
            6.  งานแนะแนว/ระบบดูแล                                   80                               99.92
                  ช่วยเหลือนักเรียน

                  งานนิเทศการจัดการเรียนการ
            7.    สอน                                                88                               94.91



                             สรุปผลความส าเร็จของกิจกรรมทั้งหมด มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ                   95.02

              3. สรุปผลการใช้งบประมาณ

            ที่                                  รายการใช้จ่าย                                   จ านวนเงิน(บาท)

            1.  งานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้                                                      25,732
            2.  งานพัฒนาการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                                                    2,876

            3.  งานพัฒนาการประเมินความสามารถการอ่าน การคิด เขียนสื่อความ                                    2,958
             4.  งานพัฒนาการประเมินสมรรถนะ  5 ด้าน                                                          2,812

             5.  งานพัฒนาการประเมินงานพัฒนาผู้เรียน
                 5.1 งานการจัดการเรียนการสอนลูกเสือส ารอง (ป.1-ป.3)                                       66,448
                 5.2 งานการจัดการเรียนการสอนลูกเสือสามัญ (ป.4-ป.6)                                       145,769
                 5.3 งานการจัดการเรียนการสอนลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่  (ม.1-ม.3)                             371,362

                 5.4 งานส่งเสริมความถนัดของผู้เรียน  (ชุมนุม)                                              10,812
             6.  งานแนะแนว/ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                                                         4,986

             7.  งานนิเทศการจัดการเรียนการสอน                                                                2,916
           สรุปการใช้งบประมาณทั้งหมดจ านวน  633,755    มากกว่า  น้อยกว่า  เท่ากับ ที่ตั้งงบประมาณการ
           บาท                                             15,735     บาท
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24