Page 22 - PowerPoint Presentation
P. 22
การจัดสรรงบประมาณโครงการของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผน ประจ าปี พ.ศ. 2562
หน่วย : บาท
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รวม ส่วนกลาง พมจ. ศูนย์ หมายเหตุ
งบประมาณทั้งสิ้น 505,124,400 228,130,220 137,061,000 139,933,180
ส านักงานเลขานุการกรม 148,799,600 135,998,600 - 12,801,000
1 โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2,640,700 2,640,700 - -
2 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารองค์กร 650,000 650,000 - -
3 งบบริหารจัดการ สลก. 1,000,000 1,000,000 - -
4 รายจ่ายขั้นต่่า 25,774,300 12,973,300 - 12,801,000
5 ข้าราชการ 63,754,300 63,754,300 - -
6 ลูกจ้างประจ่า 15,678,800 15,678,800 - -
7 พนักงานราชการ 35,485,300 35,485,300 - -
8 ค่าตอบแทน 2,283,700 2,283,700 - -
9 ค่าใช้สอย (เงินสมทบประกันสังคม) 1,532,500 1,532,500 - -
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 29,985,200 29,985,200 - -
10 โครงการขับเคลื่อนการบูรณาการรองรับสังคมผู้สูงอายุ 2,000,000 2,000,000 - -
11 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มาตรการด้านผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติ 3,478,200 3,478,200 - -
12 โครงการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการด้านผู้สูงอายุ 8,752,700 8,752,700 - -
13 โครงการคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 5,000,000 5,000,000 - -
14 งบบริหารจัดการ กยผ. 1,000,000 1,000,000 - -
15 โครงการจัดท่าแผนยุทธศาสตร์ ค่าของบประมาณ และการติดตามประเมินผล 2,654,800 2,654,800 - -
16 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนบวกสาม 2,390,000 2,390,000 - -
17 โครงการจัดการระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ 4,709,500 4,709,500 - -