Page 147 - CPS Report 2564 new
P. 147

ผลที่ได้จากการดำเนินงาน : (ระบุผลที่เกิดจากกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเกิดผลลัพธ์/ผลประโยชน์ต่อ

               สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก โดยควรมีข้อมูลเชิงปริมาณประกอบเพอสนับสนุนผลการดำเนินงานด้วย
                                                                                ื่
               และหากผลงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดให้ระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรคด้วย)
                       1. สหกรณ์ไม่มข้อบกพร่องเพมขึ้น
                                   ี
                                               ิ่
                       2. ข้อบกพร่องปีก่อนได้รับการแก้ไข เช่น เงินรับฝากจากบุคคลภายนอกน้อยลง คดีความเสียหายได้รับ
               การพิจารณาจากศาลชั้นต้น ได้รับการชดใช้บางส่วน

                       สาเหตุ/ปัญหา/อปสรรคที่ทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กำหนด :
                                     ุ
                       1. กระบวนการพิจาณาความของคดีช้า ทำให้ยากต่อการบังคับทรัพย์ของจำเลยได้

                       2. คณะกรรมการดำเนินการจ้างว่าความ ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของกรมส่งเสริมสหกรณ์

               ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564

                                                    หน่วย                                     ร้อยละผลสำเร็จ
                            กิจกรรม                              แผน              ผล
                                                     นับ                                     เมื่อเทียบกับแผน
               1. แผนการรับสมาชิก                    คน           100              48               48

               2. แผนการระดมทุน
                   - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม           บาท       5,000,000         4,800             0.10
                   - รับฝากเงินเพิ่ม                 บาท      10,000,000       4,907,741          49.08


               3. แผนการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/
               กลุ่มเกษตรกร
                   - ธุรกิจรับฝากเงิน                บาท        10,000,000        4,907,741       49.08
                   - ธุรกิจสินเชื่อ                  บาท        75,160,000      170,975,021       227.48

                   - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย      บาท       110,800,000       69,982,069       63.16
                   - ธุรกิจรวบรวม                    บาท       123,000,000       16,267,471       13.22
                   - ธุรกิจแปรรูป                    บาท           -                 74,947         -


               4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย
                  - รายได้                           บาท      303,800,000  134,087,519.90         44.14
                  - ค่าใช้จ่าย                       บาท      296,310,000  147,337,064.71         49.72

                  - กำไร (ขาดทุน) สุทธิ              บาท       7,490,000     (13,249,544.81)        -

                       สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :

                       1.  สมาชิกขาดศรัทธาต่อสหกรณ์ เป็นผลให้ไม่สามารถระดมเงินรับฝากจากสมาชิกได้ตามแผน
                       2.  ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ข้าวคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน สหกรณ์รับซื้อแล้วไม่มีที่จำหน่าย และธุรกิจแปร
               รูป มติที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ให้หยุดดำเนินธุรกิจนี้  ซึ่งยอดจำหน่าย 74,947 บาท เป็นยอดจำหน่ายข้าวสาร
               คงเหลือจากปีก่อน  สหกรณ์กำหนดแผนรวบรวมไว้สูง เนื่องจากมีแผนที่จะกู้เงินโครงการรวบรวมข้าวจากภาครัฐ
               แต่สหกรณ์ก็ไม่ได้กู้เงิน

                       3.  ถึงแม้อัตราการส่งชำระหนี้ของสมาชิกสูงกว่าปีก่อน แต่สหกรณ์ก็ต้องสำรองค่าเผือหนี้สงสัยจะสูญให้
               เป็นไปตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ทำให้มีค่าใช้เฉพาะธุรกิจสูงขึ้น


                    Template รายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   140 | ห น้ า

                    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152