Page 345 - CPS Report 2564 new
P. 345

สาเหตุ/ปัญหา/อปสรรคที่ทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กำหนด :
                                 ุ
                       สมาชิกมีน้อยการเพิ่มจำนวนสมาชิกค่อนข้างยาก ธุรกิจหลักคือสินเชื่อจึงส่งผลให้ปริมาณธุรกิจสหกรณ์

               เพิ่มขึ้นไม่มากนัก
                   •  ด้านการกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
                       งานที่ดำเนินการ :

                          1.การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือนร่วมกับสหกรณ์เพอให้คำแนะนำการดำเนินงาน
                                                                                ื่
               ของสหกรณ์ในการป้องกันการเกิดขอบกพร่อง
                                            ้
                            2.การแนะนำสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามแนวทางของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

                           3.แนะนำการแกไขปัญหาตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี และรายงานให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
                                        ้
               ทราบ
                       ผลที่ได้จากการดำเนินงาน :
                       สหกรณ์มีการรายงานตามระบบ Amrec ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
                                                                                            ี
                                     ุ
                       สาเหตุ/ปัญหา/อปสรรคที่ทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กำหนด :   -ไม่ม-

               ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของสหกรณ์   ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

                                                    หน่วย                                     ร้อยละผลสำเร็จ
                            กิจกรรม                              แผน              ผล
                                                     นับ                                     เมื่อเทียบกับแผน

               1. แผนการรับสมาชิก                    คน           20               2                10
               2. แผนการระดมทุน
                   - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม           บาท        800,000         107,610           13.45
                   - รับฝากเงินเพิ่ม                 บาท       5,000,000       454,871.75          9.10

               3. แผนการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
                   - ธุรกิจรับฝากเงิน                บาท       5,000,000       454,871.75          9.10
                   - ธุรกิจสินเชื่อ                  บาท      15,000,000       2,557,200          17.05

               4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย
                  - รายได้                           บาท       1,420,000      1,206,971.74        85.00
                  - ค่าใช้จ่าย                       บาท       1,101,802       977,573.83         88.73
                  - กำไร (ขาดทุน) สุทธิ              บาท        318,198        229,397.91         72.09


                       สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :
                       สหกรณ์ปล่อยเงินกู้ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากวงเงินกู้ยืมของสมาชิกมีวงเงินเหลือน้อยและ
               เงินทุนของสหกรณ์มีไม่เพียงพอ  แผนในการเพิ่มทุนเรือนหุ้นจึงไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเช่นเดียวกัน

                       สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :
                       1) การเพิ่มทุนภายในของตนเอง ลดการพึ่งพาแหล่งทุนจากภายนอก
                       2) ให้มีการนำเสนอผลการดำเนินการตามแผนในที่ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน

                       3) แนะนำการดำเนินงานของสหกรณ์ต้องสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับ  และการดำเนินงาน
               ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
                       4) แนะนำให้มีการแก้ไขข้อบังคับและมีการทบทวนระเบียบต่างๆ ให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน
               ของสหกรณ์


                    Template รายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   338 | ห น้ า

                    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร
   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350