Page 445 - CPS Report 2564 new
P. 445
ร้อยละผลสำเร็จ
กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล
เมื่อเทียบกับแผน
กลุ่มเกษตรกร
- ธุรกิจรับฝากเงิน บาท 0.00 1,779.74 0.00
- ธุรกิจสินเชื่อ บาท 200,000 488,000.00 244.00
- ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย บาท 500,000 318,000.00 63.60
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย
- รายได้ บาท 537,000.00 324,786.25 60.48
- ค่าใช้จ่าย บาท 513,000.00 306,756.52 59.80
- กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 24,000.00 18,029.73 75.12
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :
-กลุ่มเกษตรกรมีธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายกำหนไว้ 500,000 บาท แต่
กลุ่มฯ สามารถดำเนินการได้เพียงจำนวน 318,000 บาท สาเหตุเกิดจากการดำเนินงานของกลุ่มฯ จัดหาสินค้ามา
จำหน่ายให้แก่สมาชิกตามความต้องการของสมาชิกที่แท้จริง ไม่ได้มีการสต๊อกสินค้าหรือซื้อสินค้ามาเกินความ
ต้องการ ซึ่งสมาชิกมีนความต้องการจริงต่ำกว่าแผนที่สำรวจในครั้งแรก
สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :
13. การส่งเสริมการระดมทุนภายใน โดยส่งเสริมการถือหุ้น การเพิ่มปริมาณธุรกิจรับฝาก
ื่
เงิน ต่อยอดความมั่นคงของกลุ่มเกษตรกร และนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพอดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในการ
บริการสมาชิกในด้านต่างๆ และยังเป็นการส่งเสริมการออมให้สมาชิกอีกทางหนึ่ง
14. แนะนำการเพมปริมาณธุรกิจให้มีความหลากหลายในการบริการสมาชิก
ิ่
15. สอนแนะนำการจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี รายงานการประชุม และเอกสาร
อื่นๆ เพื่อให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายเกิดความชำนาญ ลดความผิดพลาดของเอกสาร
ื่
ลงชอ ปานแก้ว อุดคำเที่ยง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
(นางปานแก้ว อุดคำเที่ยง)
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
Template รายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 438 | ห น้ า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร