Page 59 - CPS Report 2564 new
P. 59

ผลที่ได้จากการดำเนินงาน :
                       1. สหกรณ์มีข้อบกพร่องลดลงกว่าปีที่ผ่านมา
                       2. สหกรณ์สามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่สะสมมานานหลายปีได้เกือบครบทุกประเด็น ส่วนประเด็นที่ยัง

               แก้ไขไม่แล้วเสร็จ สหกรณ์ได้ดำเนินการติดตามในวาระติดตามเป็นประจำทุกเดือนในที่ประชุมคณะกรรมการ
               ดำเนินการ

                       สาเหตุ/ปัญหา/อปสรรคที่ทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กำหนด :
                                     ุ
                       1. คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ขาดความรู้ความเข้าใจในประเด็นของข้อบกพร่องว่าเกิดจากสาเหตุ

               ใด  เนื่องจากเป็นข้อบกพร่องที่สะสมมานานหลายปี จึงทำให้ใช้ระยะเวลาในการค้นหาสาเหตุเป็นเวลานาน ทำให้
               ส่งรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องให้นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบล่าช้ากว่ากำหนด

               ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของสหกรณ์     ปีบัญชี เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563
                                                    หน่วย                                     ร้อยละผลสำเร็จ
                            กิจกรรม                              แผน              ผล
                                                     นับ                                     เมื่อเทียบกับแผน
               1. แผนการรับสมาชิก                    คน           200             500              250

               2. แผนการระดมทุน
                   - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม           บาท      25,100,000       10,827,880         43.13
                   - รับฝากเงินเพิ่ม                 บาท      243,000,000      523,282.54          0.22

               3. แผนการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/
               กลุ่มเกษตรกร
                   - ธุรกิจรับฝากเงิน                บาท      243,000,000      523,282.54          0.22
                   - ธุรกิจสินเชื่อ                  บาท      402,500,000  286,436,750.26         71.16

                   - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย      บาท      65,293,600     51,182,725.08        78.38
                   - ธุรกิจรวบรวม                    บาท      705,000,000    75,018,114.95        10.64
                   - ธุรกิจแปรรูป                    บาท      207,817,560    27,066,279.37        13.02

                   - ธุรกิจบริการ                    บาท        18,000           9,600            53.33
               4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย
                  - รายได้                           บาท      465,824,895  216,343,631.61         46.44
                  - ค่าใช้จ่าย                       บาท      423,856,204  290,884,412.71         68.63
                  - กำไร (ขาดทุน) สุทธิ              บาท      41,968,691     (74,540,781.10)     (177.61)


                       สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :
                              1. แผนการระดมทุน  โดยการระดมทุนเรือนหุ้น และรับฝากเงินจากสมาชิกเพม ผลการ
                                                                                                    ิ่
               ดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากสหกรณ์มีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมเป็นจำนวนมาก
               ทำให้สมาชิกสหกรณ์ขาดความเชื่อมั่นต่อสหกรณ์ จึงไม่มาถือหุ้นเพิ่มและนำเงินมาฝากสหกรณ์
                              2. แผนการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์  ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากสมาชิก
                                                                                                ั
               ขาดความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อคณะกรรมการดำเนินการ และในการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ไม่ตรงกบความต้องการ
               ของสมาชิก ทำให้สมาชิกไม่มาซื้อสินค้าที่สหกรณ์ ด้านธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก สหกรณ์รวบรวมได้ต่ำกว่า
               แผน ที่กำหนดไว้ เกิดจากสหกรณ์ขาดแคลนเงินทุนในการดำเนินการ เงินทุนส่วนใหญ่ของสหกรณ์ได้มาจากการ




                    Template รายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   52 | ห น้ า

                    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64