Page 262 - CPS Report 2564
P. 262

ุ
                       สาเหตุ/ปัญหา/อปสรรคที่ทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กำหนด :    - ไม่มี –

               ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของสหกรณ์    ปีบัญชี 31 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564
                                                    หน่วย                                     ร้อยละผลสำเร็จ
                            กิจกรรม                              แผน              ผล
                                                     นับ                                     เมื่อเทียบกับแผน
               1. แผนการรับสมาชิก                    คน            2               2               100
               2. แผนการระดมทุน

                   - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม           บาท        40,000           48,720           121.80
                   - รับฝากเงินเพิ่ม                 บาท        15,000         12,702.12          84.68
               3. แผนการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/
               กลุ่มเกษตรกร

                   - ธุรกิจรับฝากเงิน                บาท           -               -                -
                   - ธุรกิจสินเชื่อ                  บาท        750,000         695,000           92.67
                   - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย      บาท            -              -                -
                   - ธุรกิจรวบรวม                    บาท           -               -                -

                   - ธุรกิจแปรรูป                    บาท           -               -                -
                   - ธุรกิจบริการ                    บาท           -               -                -
               4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย
                  - รายได้                           บาท        68,100         62,365.77          91.58

                  - ค่าใช้จ่าย                       บาท        27,800         22,692.20          81.63
                  - กำไร (ขาดทุน) สุทธิ              บาท        40,532         39,673.57          97.88



                       สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :  -ไม่ม-
                                                                           ี
                       สรุปแนวทางแก้ไขทจะส่งเสริมให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :
                                        ี่
                         1. ยกระดับการควบคุมภายในจากระดับ พอใช้ เป็นระดับ ดี

                         2. แก้ไขปัญหาหนี้สมาชิกที่ค้าง 2 ราย ต้นเงิน จำนวน  45,902.43 บาท ดอกเบี้ยค้าง  จำนวน
               38,155.63 บาท และค่าปรับค้าง จำนวน 10,371.40 บาท
                       3.  เพิ่มปริมาณธุรกิจของสหกรณ์

                       4.  ส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพเสริม เพื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น



                                                       ลงชอ       จิตติมา   ศรีระษา     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
                                                          ื่

                                                                 (นางจิตติมา  ศรีระษา )
                                                            วันที่  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564







                    Template รายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   255 | ห น้ า

                    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร
   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267