Page 262 - CPS Report 2564
P. 262
ุ
สาเหตุ/ปัญหา/อปสรรคที่ทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปแผนที่กำหนด : - ไม่มี –
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของสหกรณ์ ปีบัญชี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
หน่วย ร้อยละผลสำเร็จ
กิจกรรม แผน ผล
นับ เมื่อเทียบกับแผน
1. แผนการรับสมาชิก คน 2 2 100
2. แผนการระดมทุน
- ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม บาท 40,000 48,720 121.80
- รับฝากเงินเพิ่ม บาท 15,000 12,702.12 84.68
3. แผนการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
- ธุรกิจรับฝากเงิน บาท - - -
- ธุรกิจสินเชื่อ บาท 750,000 695,000 92.67
- ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย บาท - - -
- ธุรกิจรวบรวม บาท - - -
- ธุรกิจแปรรูป บาท - - -
- ธุรกิจบริการ บาท - - -
4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย
- รายได้ บาท 68,100 62,365.77 91.58
- ค่าใช้จ่าย บาท 27,800 22,692.20 81.63
- กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 40,532 39,673.57 97.88
สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย : -ไม่ม-
ี
สรุปแนวทางแก้ไขทจะส่งเสริมให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :
ี่
1. ยกระดับการควบคุมภายในจากระดับ พอใช้ เป็นระดับ ดี
2. แก้ไขปัญหาหนี้สมาชิกที่ค้าง 2 ราย ต้นเงิน จำนวน 45,902.43 บาท ดอกเบี้ยค้าง จำนวน
38,155.63 บาท และค่าปรับค้าง จำนวน 10,371.40 บาท
3. เพิ่มปริมาณธุรกิจของสหกรณ์
4. ส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพเสริม เพื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น
ลงชอ จิตติมา ศรีระษา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ื่
(นางจิตติมา ศรีระษา )
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
Template รายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 255 | ห น้ า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร