Page 66 - CPS Report 2564
P. 66

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของสหกรณ์     ปีบัญชี เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

                                                    หน่วย                                     ร้อยละผลสำเร็จ
                            กิจกรรม                              แผน              ผล
                                                     นับ                                     เมื่อเทียบกับแผน
               1. แผนการรับสมาชิก                    คน           550             361             65.63
               2. แผนการระดมทุน

                   - ระดมทุนเรือนหุ้นเพิ่ม           บาท       50,000,000    41,664,640.00        83.33
                   - รับฝากเงินเพิ่ม                 บาท      155,000,000  201,012,856.58         129.69
               3. แผนการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/

               กลุ่มเกษตรกร
                   - ธุรกิจรับฝากเงิน                บาท      155,000,000  201,012,856.58         129.69
                   - ธุรกิจสินเชื่อ                  บาท      700,000,00     692,574,930.00       98.94
                   - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย      บาท       3,000,000      3,373,910.00        112.46
                   - ธุรกิจรวบรวม                    บาท      40,000,000     19,655,764.25        49.14

                   - ธุรกิจแปรรูป                    บาท      19,000,000     10,631,098.00        55.95
                   - ธุรกิจบริการ                    บาท
               4. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย

                  - รายได้                           บาท      137,000,000  113,884,348.71         83.13
                  - ค่าใช้จ่าย                       บาท      107,000,000    80,118,886.40        74.88
                  - กำไร (ขาดทุน) สุทธิ              บาท      28,600,000     33,765,462.31        118.06


                       สรุปประเด็นหรือสาเหตุที่แผนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :
                        สหกรณ์มีแผนการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 2 ธุรกิจ คือ
                       1. ธุรกิจรวบรวม  สหกรณ์กำหนดแผนในการดำเนินธุรกิจรวบรวมไว้ที่ จำนวน 40,000,000.-บาท  ซึ่ง

               สหกรณ์สามารถรวบรวมได้ 19,655,764.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.41 ของแผนที่กำหนด สาเหตุเกิดจากภัย
               ธรรมชาติ  ผลผลิตของเกษตรกรลดลง และราคาข้าวที่ราคาต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

                       2. ธุรกิจแปรรูป  สหกรณ์กำหนดแผนในการดำเนินงานในธุรกิจแปรรูปปุ๋ยสั่งตัดไว้ จำนวน
               19,000,000.00 บาท  มีผลการดำเนินงาน 10,631,098.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 55.95  สาเหตุเกิดจากสภาพ

               อากาศฝนทิ้งช่วงไม่เป็นไปตามฤดูกาลทำให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป  ทำให้ชะลอการซื้อปุ๋ย  รวมทั้ง
               การผลิตปุ๋ยของสหกรณ์ดูความต้องการของสมาชิกเป็นหลัก ซึ่งเมื่อสมาชิกมีการชะลอการใช้ปุ๋ย  สหกรณ์ฯ ก็
               ชะลอการผลิตตามไปด้วย  แต่เมื่อฝนตกสมาชิกเข้ามาซื้อปุ๋ยที่สหกรณ์พร้อมกันทำให้การผลิตอาจไม่ทันตามความ

               ต้องการของสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป  บางรายต้องการด่วนมากจึงไปซื้อกับร้านค้าเอกชน

                       สรุปแนวทางแก้ไขที่จะส่งเสริมให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :
                              สหกรณ์มีสถานภาพที่มั่นคงและสามารถดำเนินธุรกิจตรงตามวัตถุประสงค์ และอำนวยประโยชน์

                                                                                                       ื่
               แก่สมาชิกได้เป็นอย่างดีและต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการให้บริการและช่วยเหลือในด้านเงินทุนแก่สมาชิกเพอนำไป
               หมุนเวียนในการดำรงชีพ  และส่งเสริมเสริมการออมแก่สมาชิก  ซึ่งแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์
                                                                                           ้
                              1.  แนะนำการดำเนินงานของสหกรณ์ต้องสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ตามขอบังคับ  และการ
               ดำเนินงานภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
                              2.  การส่งเสริมการระดมทุนภายใน  โดยส่งเสริมการถือหุ่น  การเพิ่มปริมาณธุรกิจรับฝาก



                    Template รายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   59 | ห น้ า

                    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ร
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71