Page 17 - Procurement PlayBook for User
P. 17
กำรตรวจรับมอบงำน และกำร
รับสินค้ำในระบบ
1. ผู ้ท าหน้าที่ตรวจรับสินค ้าต ้องตรวจสอบ
รายการสินค ้า/บริการ ที่ได ้รับจาก ผู ้ขาย ให ้
ครบถ ้วน ถูกต ้อง ตรงตาม PO และใบส่งมอบ
สินค ้า/บริการ ก่อนจะเซ็นรับสินค ้า/บริการ
2. หากเป็นทรัพย์สินที่ต ้องติดบาร์โค ้ด จะต ้อง
ตรวจสอบความครบถ ้วน ถูกต ้องของบาร์โค ้ด
เทียบกับข ้อมูลที่ผู ้ขายระบุใน Barcode
Template ให ้ถูกต ้อง
3. ผู ้ขอซื้อต ้องบันทึกการรับสินค ้าในระบบทันที
หลังจากได ้รับสินค ้า/บริการเรียบร ้อยแล ้ว โดย
ต ้องมีจ านวนเท่ากันกับที่ระบุในใบส่งมอบ
สินค ้า/บริการ พร ้อมทั้งปิด PO ในระบบทันที
4. ผู ้ตรวจรับมอบสินค ้า/บริการ จะต ้อง
ประกอบด ้วยผู ้ขอซื้อและทีมผู ้เชี่ยวชาญ (ถ ้า
มี) โดยแยกตามประเภทสินค ้า/งาน
©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) By Procurement Compliance Unit