Page 17 - Procurement PlayBook for User
P. 17

กำรตรวจรับมอบงำน และกำร

  รับสินค้ำในระบบ







                                            1.    ผู ้ท าหน้าที่ตรวจรับสินค ้าต ้องตรวจสอบ
                                                  รายการสินค ้า/บริการ ที่ได ้รับจาก  ผู ้ขาย ให ้
                                                  ครบถ ้วน ถูกต ้อง ตรงตาม PO และใบส่งมอบ
                                                  สินค ้า/บริการ ก่อนจะเซ็นรับสินค ้า/บริการ






                                            2.    หากเป็นทรัพย์สินที่ต ้องติดบาร์โค ้ด จะต ้อง
                                                  ตรวจสอบความครบถ ้วน ถูกต ้องของบาร์โค ้ด
                                                  เทียบกับข ้อมูลที่ผู ้ขายระบุใน Barcode
                                                  Template ให ้ถูกต ้อง




                                            3.    ผู ้ขอซื้อต ้องบันทึกการรับสินค ้าในระบบทันที

                                                  หลังจากได ้รับสินค ้า/บริการเรียบร ้อยแล ้ว โดย
                                                  ต ้องมีจ านวนเท่ากันกับที่ระบุในใบส่งมอบ
                                                  สินค ้า/บริการ พร ้อมทั้งปิด PO ในระบบทันที







                                            4.    ผู ้ตรวจรับมอบสินค ้า/บริการ จะต ้อง
                                                  ประกอบด ้วยผู ้ขอซื้อและทีมผู ้เชี่ยวชาญ (ถ ้า
                                                  มี) โดยแยกตามประเภทสินค ้า/งาน













                            ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) By Procurement Compliance Unit
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22