Page 37 - Moj Planning Vol.1 2022
P. 37

ก.ย. 65  3,256,395   884,295   294,765   294,765     45,000   63,330   33,330   100,000   10,415   42,690   2,372,100   728,000   2,206,200   693,000   693,000   693,000   -    -   -   -
                    ไตรมาส 4  ส.ค. 65   16.66%     2,007,465 1,191,565  1,042,065  1,022,765   2,007,465 1,191,565  1,042,065  1,022,765   2,007,465 1,191,565  1,042,065  1,022,765   25.00%     294,765   294,765   45,000    63,330   33,330   100,000   10,415   42,690   14.82%     747,300      693,000   693,000   693,000   -   -   -    -

                       ก.ค. 65               294,765   294,765   45,000    63,330   33,330   100,000   10,415   42,690         896,800      820,200   693,000   693,000   127,200   127,200   127,200   -
                       มิ.ย. 65      6,518,305      884,305   294,765   294,765   45,000    63,330    33,330   100,000   10,415   42,690      5,634,000   1,712,700   4,670,400   1,572,800   693,000   693,000   879,800   879,800   -   -
                    ไตรมาส 3   พ.ค. 65   33.35%      3,433,575 1,077,265   3,433,575 1,077,265   3,433,575 1,077,265   25.00%      294,765   294,765   45,000    63,330   33,330   100,000   10,415   42,690   35.20%      782,500      693,000   693,000   693,000   -   -   -   -

                  งบประมาณ (บาท)  เม.ย. 65   มี.ค. 65            5,027,695            884,295   294,775   294,765   294,775   294,765   45,000    45,000    63,330   63,330   33,330   33,330   100,000   100,000   10,415   10,415   42,700   42,690            4,143,400   3,138,800   774,400      2,079,000   2,404,600   693,000   693,000   693,000   693,000   693,000   1,711,600   -   1,060,000



                    ไตรมาส 2   ก.พ. 65   25.72%      25.00%      294,765   294,765   45,000    63,330   33,330   100,000   10,415   42,690   25.88%      2,635,000      693,000   693,000   693,000   -   -   -    -

                       ม.ค. 65        1,048,390  2,528,025  1,028,765  2,929,765  2,929,765   1,048,390  2,528,025  1,028,765  2,929,765  2,929,765         294,765   294,765   45,000    63,330   33,330   100,000   10,415   42,690         734,000      693,000   693,000   693,000   -    -    -   -
                       ธ.ค. 64      4,742,505   1,166,090   1,048,390  2,528,025  1,028,765  2,929,765  2,929,765      884,405   294,825   294,825   45,000    63,350   33,350   100,000   10,425   42,700      3,858,100   2,233,200   3,373,300   1,987,300   693,000   693,000   1,294,300   922,200   127,200   795,000
                    ไตรมาส 1    พ.ย. 64   24.26%      25.00%      294,790   294,790   45,000    63,340    33,340   100,000   10,420   42,690   24.10%      753,600      693,000   693,000   693,000   -   -   -    -

                       ต.ค. 64         1,166,090   1,166,090         294,790   294,790   45,000    63,340   33,340   100,000   10,420   42,690         871,300      693,000   693,000   693,000   -    -   -   -
                       PO
                  งวดที่ 2  (ไตรมาส 3 - 4)  จัดสรร   50.01%   -     9,774,700      -   9,774,700   -   9,774,700   50.00%   -    1,768,600      -   1,768,600   270,000    379,980   199,980   600,000   62,490   256,150   50.01%   -     8,006,100      -    6,876,600       -   4,158,000   -    4,158,000   -   2,718,600     2,067,000    127,200   -



                  งวดที่ 1   (ไตรมาส 1 - 2)   PO       -          -   -       -         -                  62,510          -          -    5,452,300          -   -    -    1,294,300        922,200
          แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
                        จัดสรร   49.99%   9,770,200   9,770,200   9,770,200   50.00%   1,768,700   1,768,700   270,000   380,020   200,020   600,000   256,150   49.99%   8,001,500   4,158,000   4,158,000   127,200   795,000
                   งบประมาณ   ที่ได้รับจัดสรร     100.00%    19,544,900       19,544,900    19,544,900   100.00%   3,537,300      3,537,300   540,000    760,000   400,000   1,200,000   125,000   512,300   100.00%    16,007,600        12,328,900       8,316,000   8,316,000   4,012,900    2,989,200    254,400    795,000



                   งบประมาณ   ตาม พ.ร.บ. 65      100.00%   19,544,900       19,544,900    19,544,900    100.00%   3,537,300      3,537,300                           100.00%   16,007,600       12,328,900       8,316,000      4,012,900









                   ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม   หมวดรายจ่าย-รายการ   แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  โครงการอ�านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ กิจกรรม : อ�านวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  1.  โครงการศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การดำาเนินงานประจำาศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ   งบทนายความอา


             ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม                                                 งบเงินอุดหนุน        04   40   งบประมาณบริหารโครงการ  1)             2)            5 ศูนย์จังหวัด              3)                                            4)            เครือข่ายศูนย์ยุติธรรมสมานฉันท์                                              งบรายจ่ายอื่น           ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน        01   5
















                          รหัส                                                                                 4   F   ทน                                                                                                                                                                                                  4   F   มค                                   4   V   มค      4   V   มค

                                                                                                35
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42