Page 39 - Moj Planning Vol.1 2022
P. 39

ก.ย. 65  -   -     -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                        ไตรมาส 4  ส.ค. 65   -   17,900    -    -   -   -   -   -   -   -   -   -

                          ก.ค. 65   -    41,600    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
                          มิ.ย. 65   -    53,500    -    25,000    25,000    -    -    -    -    -    -    -
                        ไตรมาส 3   พ.ค. 65   -    54,500    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -

                     งบประมาณ (บาท)  เม.ย. 65   มี.ค. 65   -    35,000    60,000     10,000    49,500       -    -      -    -    -    19,000    -    36,000    -    438,700    -    -    -    200,000    -    38,700    -    200,000    -



                        ไตรมาส 2   ก.พ. 65   59,500    6,000    -    -    -    -    -    1,200,000    1,200,000    -    -    -
                          ม.ค. 65   -    6,000    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -

                          ธ.ค. 64   159,500    -    -    25,000    25,000    -    -    -    -    -    -    -
                        ไตรมาส 1    พ.ย. 64   25,600    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -

                          ต.ค. 64   -    -    49,500    -    -    19,000    36,000    38,800    -    -    38,800    -
                           PO   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
                     งวดที่ 2  (ไตรมาส 3 - 4)  จัดสรร   -    227,500    49,500    25,000    25,000    19,000    36,000    438,700    -    200,000    38,700    200,000



                     งวดที่ 1   (ไตรมาส 1 - 2)   PO   จัดสรร   -    279,600    -    22,000    -    49,500    -    25,000    -    25,000    -    19,000    -    36,000    -    1,238,800    -    1,200,000    -    -    -    38,800    -    -
             แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                       งบประมาณ   ที่ได้รับจัดสรร     279,600    249,500    99,000    50,000    50,000    38,000    72,000    1,677,500    1,200,000    200,000    77,500    200,000



                       งบประมาณ   ตาม พ.ร.บ. 65                           1,677,500









                       ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม   หมวดรายจ่าย-รายการ   -  จัดพิมพ์เอกสาร สำาหรับใช้ในการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้   -  การบริหารจัดการสำานักงาน ที่ตั้ง ณ จังหวัดปัตตานี  -  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (VDO Conference)  -  ค่าซ่อมบำารุงอุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม (VDO Conference) โครงการประเมินความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการ อำานวยคว


                ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  19   52   ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565           -  ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก ค่าพาหนะ เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง   20   52    -  ค่าวัสดุอุปกรณ์สำานักงาน (ส่วนกลาง)  21   53    -  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส่วนกลาง)  22   53   23   52   24   54   25   52   ค่าใช้จ่ายโครงการ         1)      26   55                         2)      27   55   จังหวัดชายแดนภาคใต้












                        รหัส

                             มค   4   P            4   V   มค   4   V   มค   4   V   มค   4   V   มค   4   F   มค   4   V   มค               4   P   มค                  4   V   มค            4   V   มค            4   P   มค


                                                                                                37
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44