Page 25 - Moj planning Vol.2 2022
P. 25
ก.ย. 65 3,256,395 1,022,765 1,022,765 1,022,765 25.00% 884,295 294,765 294,765 45,000 63,330 33,330 100,000 10,415 42,690 2,372,100 728,000 2,206,200 693,000 693,000 693,000
ไตรมาส 4 ส.ค. 65 16.66% 1,042,065 1,042,065 1,042,065 294,765 294,765 45,000 63,330 33,330 100,000 10,415 42,690 14.82% 747,300 693,000 693,000 693,000
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ก.ค. 65 1,191,565 1,191,565 1,191,565 294,765 294,765 45,000 63,330 33,330 100,000 10,415 42,690 896,800 820,200 693,000 693,000
มิ.ย. 65 6,518,305 2,007,465 2,007,465 2,007,465 25.00% 884,305 294,765 294,765 45,000 63,330 33,330 100,000 10,415 42,690 5,634,000 1,712,700 4,670,400 1,572,800 693,000 693,000
ไตรมาส 3 พ.ค. 65 33.35% 1,077,265 1,077,265 1,077,265 294,765 294,765 45,000 45,000 63,330 63,330 33,330 33,330 100,000 10,415 10,415 42,690 42,700 35.20% 782,500 693,000 693,000 693,000
งบประมาณ (บาท) เม.ย. 65 มี.ค. 65 5,027,695 3,433,575 1,069,165 3,433,575 1,069,165 3,433,575 1,069,165 25.00% 884,295 294,775 294,765 294,775 294,765 45,000 63,330 33,330 100,000 100,000 10,415 42,690 4,143,400 3,138,800 774,400 2,079,000 2,404,600 693,000 693,000 693,000 693,000 693,000
ไตรมาส 2 ก.พ. 65 25.72% 2,929,765 2,929,765 2,929,765 294,765 294,765 45,000 63,330 33,330 100,000 10,415 42,690 25.88% 2,635,000 693,000 693,000 693,000
ม.ค. 65 1,028,765 1,028,765 1,028,765 294,765 294,765 45,000 63,330 33,330 100,000 10,415 42,690 734,000 693,000 693,000 693,000
ธ.ค. 64 4,742,505 2,528,025 2,528,025 2,528,025 25.00% 884,405 294,825 294,825 45,000 63,350 33,350 100,000 10,425 42,700 3,858,100 2,233,200 3,373,300 1,987,300 693,000 693,000
ไตรมาส 1 พ.ย. 64 24.26% 1,048,390 1,048,390 1,048,390 294,790 294,790 45,000 63,340 33,340 100,000 10,420 42,690 24.10% 753,600 693,000 693,000 693,000
ต.ค. 64 1,166,090 1,166,090 1,166,090 294,790 294,790 45,000 63,340 33,340 100,000 10,420 42,690 871,300 693,000 693,000 693,000
PO - - - - - - - - -
งวดที่ 2 (ไตรมาส 3 - 4) จัดสรร 50.01% 9,774,700 9,774,700 9,774,700 50.00% 1,768,600 1,768,600 270,000 379,980 199,980 600,000 62,490 256,150 50.01% 8,006,100 6,876,600 4,158,000 4,158,000
งวดที่ 1 (ไตรมาส 1 - 2) PO จัดสรร 49.99% - 9,770,200 - 9,770,200 - 9,770,200 50.00% - 1,768,700 - 1,768,700 270,000 380,020 200,020 600,000 62,510 256,150 49.99% - 8,001,500 - 5,452,300 - 4,158,000 - 4,158,000
งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร 100.00% 19,544,900 19,544,900 19,544,900 100.00% 3,537,300 3,537,300 540,000 760,000 400,000 1,200,000 125,000 512,300 100.00% 16,007,600 12,328,900 8,316,000 8,316,000
งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 65 100.00% 19,544,900 19,544,900 19,544,900 100.00% 3,537,300 3,537,300 100.00% 16,007,600 12,328,900 8,316,000
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หมวดรายจ่าย-รายการ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการอำานวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ กิจกรรม : อำานวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1. โครงการศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1) งบประมาณบริหารโครงการ 2) การดำาเนินงานประจำาศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ 3 จังหวัดชา
งบเงินอุดหนุน
04 ของ 5 ศูนย์จังหวัด 18 ปี (ผู้ใหญ่)) ศาสนา ในแต่ละเขตชุมชน งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน 01
40 52
รหัส 4 4
F F
ทน มค
23