Page 25 - Moj planning Vol.2 2022
P. 25

ก.ย. 65   3,256,395   1,022,765   1,022,765      1,022,765   25.00%   884,295    294,765    294,765    45,000    63,330    33,330    100,000    10,415    42,690    2,372,100    728,000    2,206,200    693,000    693,000    693,000

                    ไตรมาส 4  ส.ค. 65  16.66%  1,042,065   1,042,065   1,042,065    294,765    294,765    45,000    63,330    33,330    100,000    10,415    42,690   14.82%   747,300    693,000    693,000    693,000
              แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
                       ก.ค. 65   1,191,565    1,191,565    1,191,565    294,765    294,765    45,000    63,330    33,330    100,000    10,415    42,690    896,800    820,200    693,000    693,000

                       มิ.ย. 65   6,518,305   2,007,465   2,007,465   2,007,465   25.00%   884,305    294,765    294,765    45,000    63,330    33,330    100,000    10,415    42,690    5,634,000   1,712,700    4,670,400   1,572,800    693,000    693,000


                    ไตรมาส 3  พ.ค. 65  33.35%  1,077,265   1,077,265   1,077,265    294,765    294,765    45,000    45,000    63,330    63,330    33,330    33,330    100,000    10,415    10,415    42,690    42,700   35.20%   782,500    693,000    693,000    693,000

                  งบประมาณ (บาท)  เม.ย. 65  มี.ค. 65   5,027,695    3,433,575   1,069,165    3,433,575   1,069,165    3,433,575   1,069,165   25.00%   884,295    294,775    294,765    294,775    294,765    45,000    63,330    33,330    100,000    100,000    10,415    42,690    4,143,400    3,138,800    774,400    2,079,000    2,404,600    693,000    693,000    693,000    693,000    693,000




                    ไตรมาส 2  ก.พ. 65  25.72%  2,929,765   2,929,765   2,929,765    294,765    294,765    45,000    63,330    33,330    100,000    10,415    42,690   25.88%  2,635,000    693,000    693,000    693,000

                       ม.ค. 65   1,028,765    1,028,765    1,028,765    294,765    294,765    45,000    63,330    33,330    100,000    10,415    42,690    734,000    693,000    693,000    693,000


                       ธ.ค. 64   4,742,505   2,528,025    2,528,025    2,528,025   25.00%   884,405    294,825    294,825    45,000    63,350    33,350    100,000    10,425    42,700    3,858,100    2,233,200    3,373,300    1,987,300    693,000    693,000
                    ไตรมาส 1   พ.ย. 64  24.26%  1,048,390   1,048,390   1,048,390    294,790    294,790    45,000    63,340    33,340    100,000    10,420    42,690   24.10%   753,600    693,000    693,000    693,000


                       ต.ค. 64  1,166,090   1,166,090   1,166,090    294,790    294,790    45,000    63,340    33,340    100,000    10,420    42,690    871,300    693,000    693,000    693,000
                       PO   -    -    -    -    -                       -    -    -    -
                   งวดที่ 2   (ไตรมาส 3 - 4)  จัดสรร  50.01%   9,774,700    9,774,700    9,774,700   50.00%   1,768,600    1,768,600    270,000    379,980    199,980    600,000    62,490    256,150   50.01%   8,006,100    6,876,600    4,158,000    4,158,000


                   งวดที่ 1   (ไตรมาส 1 - 2)  PO  จัดสรร  49.99%   -    9,770,200    -    9,770,200    -    9,770,200   50.00%   -    1,768,700    -    1,768,700    270,000    380,020    200,020    600,000    62,510    256,150   49.99%   -    8,001,500    -    5,452,300    -    4,158,000    -    4,158,000


                   งบประมาณ   ที่ได้รับ  จัดสรร  100.00%   19,544,900    19,544,900    19,544,900   100.00%   3,537,300    3,537,300    540,000    760,000    400,000    1,200,000    125,000    512,300   100.00%   16,007,600    12,328,900    8,316,000    8,316,000


                   งบประมาณ   ตาม พ.ร.บ.   65  100.00%   19,544,900    19,544,900    19,544,900   100.00%   3,537,300    3,537,300   100.00%   16,007,600    12,328,900    8,316,000



                    ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หมวดรายจ่าย-รายการ  แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  โครงการอำานวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ กิจกรรม : อำานวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ  ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  1. โครงการศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  1) งบประมาณบริหารโครงการ 2) การดำาเนินงานประจำาศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ 3 จังหวัดชา








                                        งบเงินอุดหนุน


                                            04        ของ 5 ศูนย์จังหวัด     18 ปี (ผู้ใหญ่))        ศาสนา ในแต่ละเขตชุมชน     งบรายจ่ายอื่น  ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน  01
                                            40                                    52
                    รหัส                    4                                     4
                                            F                                     F
                                            ทน                                    มค

                                                                                             23
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30