Page 27 - Moj planning Vol.2 2022
P. 27

ก.ย. 65  60,900   -   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -

                                1,400    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
                      ไตรมาส 4  ส.ค. 65  19,300   19,300    17,900
              แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
                                -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
                        ก.ค. 65  41,600   41,600    41,600

                        มิ.ย. 65  762,600   104,900   104,900    1,400    -    53,500    -    25,000    25,000    -    -    -    -    -    -    -
                             54,500   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
                      ไตรมาส 3  พ.ค. 65   54,500    54,500
                             603,200   164,500    -    -    60,000    49,500    -    -    19,000    36,000    438,700    -    200,000    38,700    200,000
                        เม.ย. 65
                    งบประมาณ (บาท)  มี.ค. 65  1,317,900   46,400   46,400    1,400    35,000    10,000    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -



                                -      6,000    -    -    -    -    -    -    -    -
                      ไตรมาส 2  ก.พ. 65  1,265,500   65,500    59,500   1,200,000    1,200,000
                              6,000    -    -    6,000    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
                        ม.ค. 65  6,000

                        ธ.ค. 64  379,800   210,900   210,900    1,400    159,500    -    -    25,000    25,000    -    -    -    -    -    -    -
                      ไตรมาส 1   พ.ย. 64     25,600   25,600    -    25,600    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -


                                -    -    -    -    -    -    -    -
                        ต.ค. 64  143,300   104,500    49,500    19,000    36,000    38,800    38,800
                          -   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
                        PO
                    งวดที่ 2   (ไตรมาส 3 - 4)  จัดสรร  823,500   384,800    2,800    -    227,500    49,500    25,000    25,000    19,000    36,000    438,700    -    200,000    38,700    200,000

                          -   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
                        PO
                    งวดที่ 1   (ไตรมาส 1 - 2)  จัดสรร  1,697,700   458,900    2,800    279,600    22,000    49,500    25,000    25,000    19,000    36,000    1,238,800    1,200,000    -    38,800    -
                    งบประมาณ   ที่ได้รับ  จัดสรร  2,521,200   843,700    5,600    279,600    249,500    99,000    50,000    50,000    38,000    72,000    1,677,500    1,200,000    200,000    77,500    200,000


                    งบประมาณ   ตาม พ.ร.บ.   65  2,521,200   843,700    1,677,500




                      ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม หมวดรายจ่าย-รายการ  3. โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้   - จัดพิมพ์เอกสาร สำาหรับใช้ในการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาจังหวัด  ชายแดนภาคใต้ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  - ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก ค่าพาหนะ เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง    - ค่าวัสดุอุปกรณ์สำานักงาน  (ส่วนกลาง)   - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  (ส่วนกลาง)  - การบริหารจัดการสำานักงาน ที่






                           ฃองกระทรวงยุติธรรม
                             ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน



                               18  - ประชุมรายไตรมาส  19  20  21  22  23  24  25  ค่าใช้จ่ายโครงการ  26  27  28  29  ประชาชน ในพื้นที่ จชต.
                               52  52  52  53  53  52  54  52  55  55  55  55
                      รหัส     4  4   4  4  4  4  4  4  4  4  4   4
                               V  P   V  V  V  V  F  V  P  V  V   P
                               มค  มค  มค  มค  มค  มค  มค  มค  มค  มค  มค  มค


                                                                                             25
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32