Page 55 - DOP annual report 2022
P. 55

การตรวจสอบภายในกรมคุมประพฤต                               ิ

                                     ประจ�ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564





                     กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2561 ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อท�าหน้าที่หลัก

               ในการตรวจสอบการด�าเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบขึ้นตรงต่ออธิบดี
               โดยมีหน้าที่และอ�านาจด�าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม ปฏิบัติงาน
               ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย



                  ภารกิจ


                                                      �
                                    ื
                     บริการให้ความเช่อมั่น และบริการให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
               และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�าหนด เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ



                  สรุปผลการปฏิบัติงาน



                                                          ิ
                              ิ
                                                                         ิ
                     1.  งานบรการให้ความเช่อมั่นด้านการเงน การบัญชี เงนประกนตัว การพัสดุ การใช้ยานพาหนะ
                                            ื
                                                                                ั
               หน่วยรับตรวจ และกิจกรรมที่ตรวจสอบ จ�านวน 8 หน่วยรับตรวจ ได้แก่
                       1) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช�าระของส่วนราชการ
                       2) กลุ่มการคลัง ส�านักงานเลขานุการกรม (ใบส�าคัญจ่าย)
                       3) ส�านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1
                       4) ส�านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6

                       5) ส�านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7
                       6) ส�านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9
                       7) ส�านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10

                       8) ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
                     2.  บริการให้ค�าปรึกษา จ�านวน 102 เรื่อง

                     3.  ติดตามและรายงานผลการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ
                                                  ์
                                                                 ั
                                                                                          ุ
                     4.  จัดท�าแบบประเมินภายในองคกร ตามแนวปฏิบติการประกนและการปรบปรงคณภาพงานตรวจสอบ
                                                                                      ั
                                                                           ั
                                                                                            ุ
                       ภายใน
                     5.  เข้าร่วมประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
                     6.  ร่วมเป็นคณะท�างานและวิทยากร โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการปฏิบัติงานการเงินและบญช,
                                                                                                            ั
                                                                                                               ี
                       หลักสูตรการปฏิบัติงานพัสดุ, หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
                     7.  เข้าร่วมแก้ไขปัญหางบการเงินของกรมคุมประพฤติ ตามข้อสังเกตของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
                     8.  ตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายของหน่วยงานตามที่อธิบดีมอบหมาย













                                                                                                    �
                                                                                     53    รายงานประจาปี 2564
                                                                                           Annual Report 2021
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60