Page 55 - DOP annual report 2022
P. 55
การตรวจสอบภายในกรมคุมประพฤต ิ
ประจ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2561 ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อท�าหน้าที่หลัก
ในการตรวจสอบการด�าเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบขึ้นตรงต่ออธิบดี
โดยมีหน้าที่และอ�านาจด�าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม ปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ภารกิจ
�
ื
บริการให้ความเช่อมั่น และบริการให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�าหนด เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
สรุปผลการปฏิบัติงาน
ิ
ิ
ิ
1. งานบรการให้ความเช่อมั่นด้านการเงน การบัญชี เงนประกนตัว การพัสดุ การใช้ยานพาหนะ
ื
ั
หน่วยรับตรวจ และกิจกรรมที่ตรวจสอบ จ�านวน 8 หน่วยรับตรวจ ได้แก่
1) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช�าระของส่วนราชการ
2) กลุ่มการคลัง ส�านักงานเลขานุการกรม (ใบส�าคัญจ่าย)
3) ส�านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1
4) ส�านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6
5) ส�านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7
6) ส�านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9
7) ส�านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10
8) ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. บริการให้ค�าปรึกษา จ�านวน 102 เรื่อง
3. ติดตามและรายงานผลการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ
์
ั
ุ
4. จัดท�าแบบประเมินภายในองคกร ตามแนวปฏิบติการประกนและการปรบปรงคณภาพงานตรวจสอบ
ั
ั
ุ
ภายใน
5. เข้าร่วมประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6. ร่วมเป็นคณะท�างานและวิทยากร โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการปฏิบัติงานการเงินและบญช,
ั
ี
หลักสูตรการปฏิบัติงานพัสดุ, หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
7. เข้าร่วมแก้ไขปัญหางบการเงินของกรมคุมประพฤติ ตามข้อสังเกตของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
8. ตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายของหน่วยงานตามที่อธิบดีมอบหมาย
�
53 รายงานประจาปี 2564
Annual Report 2021