Page 243 - PIMS_Pocket Book_Test
P. 243

I1  ก�รตรวจสอบภ�ยใน  I1.1.1 กฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบ                   ่  ้        ั           ั  ิ            ิ
                            ้
                      องคกรตองก�หนดให้มก�รจัดทำ�กฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบ ซึงตองสอดคล้องกบขอบเขตคว�มรบผดชอบในก�รดำ�เนนง�น
                         ์
                               ำ
                                       ี
 (Internal Audit)     ขององค์กร และต้องได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รบริษัท โดยต้องสอบท�นคว�มเหม�ะสมของกฎบัตรดังกล่�วอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง
 หลักก�ร              เพื่ออนุมัติต�มอำ�น�จก�รอนุมัติที่องค์กรกำ�หนด ทั้งนี้ กฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบต้องกำ�หนดองค์ประกอบ ดังนี้
                      I1.1.1.1  วัตถุประสงค์ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
 องค์กรต้องจัดให้มีระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน (Internal Audit) ที่เป็นเครื่องมือสำ�คัญของฝ่�ยบริห�รในก�รทำ�หน้�ที่ให้คว�มเชื่อมั่น (Assurance Service)   I1.1.1.2  อำ�น�จและภ�ระหน้�ที่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
 และให้คำ�ปรึกษ� (Consulting Service) โดยก�รประเมินประสิทธิภ�พและประสิทธิผลของกระบวนก�รควบคุมภ�ยใน กระบวนก�รกำ�กับดูแล   I1.1.1.3  ก�รร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
 ่
 ิ
 ิ
 ิ
 ำ
 ้
 ิ
 ิ
 กระบวนก�รบรห�รคว�มเสียง และก�รปฏบัตง�นต�งๆ ของ ปตท. อย่�งเป็นระบบ รวมทังก�รร�ยง�นผลก�รปฏบัตง�นและก�รให้คำ�แนะน�  I1.1.1.4  ขอบเขตก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
 ่
 ปรึกษ�อย่�งเป็นอิสระและเที่ยงธรรมเพ่อเพิ่มคุณค�และยกระดับกระบวนก�รปฏิบัติง�นของ ปตท. ให้บรรลุเป้�หม�ยหรือวัตถุประสงค์ต�มที่กำ�หนด
 ื
 ่
 ไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พ  I1.1.2 กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภ�ยใน
                      องค์กรต้องกำ�หนดให้มีก�รจัดทำ�กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภ�ยใน  ซ่งต้องสอดคล้องกับขอบเขตคว�มรับผิดชอบในก�รดำ�เนินง�น
                                                                          ึ
 ขอบข่�ยข้อกำ�หนด     ขององค์กร กฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบ และมีคว�มครบถ้วนต�มม�ตรฐ�น และแนวปฏิบัติที่ดีที่เก่ยวข้องกับก�รปฏิบัติง�น
                                                                                                    ี
 ใช้กับสำ�นักตรวจสอบภ�ยใน ปตท. และหน่วยรับตรวจ รวมถึงผู้รับบริก�รก�รให้คำ�ปรึกษ� ทั้งภ�ยใน ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท.  ตรวจสอบภ�ยใน โดยมีก�รห�รือร่�งกฎบัตร รวมถึง พันธกิจของง�นตรวจสอบภ�ยในกับผู้บริห�รขององค์กร คณะกรรมก�รตรวจสอบ
                                  ิ
                                                                   ู
                      คณะกรรมก�รบรษัทต�มคว�มเหม�ะสม และนำ�เสนอกฎบัตรต่อผ้บริห�รสูงสุดขององค์กร คณะกรรมก�รตรวจสอบ และคณะกรรมก�รบริษัท
 ข้อกำ�หนด            เพื่ออนุมัติต�มอำ�น�จก�รอนุมัติที่องค์กรกำ�หนด ทั้งนี้ กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภ�ยในต้องกำ�หนดองค์ประกอบ ดังนี้
                      I1.1.2.1  วัตถุประสงค์ของหน่วยตรวจสอบภ�ยใน
 I1.1  กฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบ และสำ�นักตรวจสอบภ�ยใน  I1.1.2.2  อำ�น�จและภ�ระหน้�ที่ของหน่วยตรวจสอบภ�ยใน
 ื
 องค์กรต้องกำ�หนดให้มีก�รจัดทำ�กฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบ  และกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภ�ยในเพ่อกำ�หนดวัตถุประสงค์    I1.1.2.3  ก�รร�ยง�นของหน่วยตรวจสอบภ�ยใน
 อำ�น�จและภ�ระหน้�ที่ ขอบเขตของก�รปฏิบัติง�น และก�รร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ และหน่วยตรวจสอบภ�ยใน  I1.1.2.4  ขอบเขตก�รปฏิบัติง�นของหน่วยตรวจสอบภ�ยใน



























 242                                                                                                                243
   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248