Page 16 - รายงานประจำปี2564 ศวก.ที่8อุดรธานี
P. 16

รายงานประจ าปี 2564 | Annual Report 2021                    15
                                 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี | Regional Medical Sciences Center 8 Udonthani




                                                    งบประมาณ


                                  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


             รายการ                รับจัดสรร             เบิกจ่าย/PO              คงเหลือ             ร้อยละเบิกจ่าย

        งบด าเนินงาน            10,797,622.22          10,797,622.22                       0.00                   100

        งบลงทุน                 18,239,873.27          14,835,373.27             3,404,500.00                   81.34
                                                                            (กันเงินเบิกเหลื่อมปี)




               รวม              29,037,495.49          25,633,005.49             3,404,500.00                   88.28

        (งบกลางระลอกการระบาดเมษายน 2564)

        งบด าเนินงาน            37,993,638.99          37,992,638.99                  1,187.99                    100
                                                                                     (ส่งคืนกรม)


        งบลงทุน                   2,305,000.00           2,303,942.45                 1,057.55                    100
        (4 รายการ)                                                                   (ส่งคืนกรม)

               รวม             26,924,800.00          26,117,554.46                   2,245.34                    100
                                                                                    (ส่งคืนกรม)

                           รายรับ – รายจายเงินบ ารุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
                                            ่

             รายการ                  ปีงบ 2562                      ปีงบ 2563                       ปีงบ 2564


        รายรับ                        17,372,405.00                     24,425,905.00               223,406,395.00

        รายจ่าย                       15,400,480.33                    30,138,837.40                  32,426,326.52
                                                           (ตัดโอนให้กรมฯ10,800,000)

        รายรับ - รายจ่าย                1,971,924.67                     -5,712,932.40              190,980,068.48

                                                         (เงินบ ารุง)



             รายการ               รับจัดสรร             เบิกจ่าย/PO              คงเหลือ              ร้อยละเบิกจ่าย

        งบด าเนินงาน            48,900,873.38          28,999,198.66           19,901,674.72                    59.30

        งบลงทุน                   3,575,230.00           3,437,417.86              137,812.14                   96.15



               รวม              52,476,103.38          32,436,616.52           20,039,486.86                    61.81
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21