Page 40 - 01_Ebook LKJIP 2020
P. 40

Tabel 2.3
                                   RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN TA.2020



                    Kode     Uraian                       Target      Anggaran    Anggaran      Bertambah/
                    Prog/keg                              Kinerja     Sebelum     Setelah       Berkurang
                                                                      Perubahan   Perubahan
                    1        Program           Pelayanan              1.205.045.000  1.061.441.000  -143.604.000

                             Administrasi Perkantoran
                         1   Penyediaan jasa surat menyurat  3500 surat  6.000.000  3.000.000   -3.000.000
                         2   Penyediaan jasa komunikasi,  11 Jenis    179.622.000  275.622.000  96.000.000

                             sumber daya air dan listrik
                         7   Penyediaan jasa administrasi 7 orang     120.600.000  102.154.000  -18.446.000
                             keuangan
                         8   Penyediaan  jasa  kebersihan  4 orang    137.000.000  194.157.000  57.157.000

                             kantor
                         10   Penyediaan alat tulis kantor  64 Jenis  75.000.000  75.000.000    0
                         11  Penyediaan barang cetakan dan  19 Jenis  124.823.000  124.823.000  0

                             penggandaan
                         12  Penyediaan komponen instalasi  14 Jenis  20.000.000  5.000.000     -15.000.000
                             listrik/penerangan  bangunan
                             kantor

                         15  Penyediaan bahan bacaan dan  5 buah      50.000.000  5.916.000     -44.084.000
                             peraturan perundang-undangan
                         17  Penyediaan   makanan    dan  72 paket    40.000.000  20.000.000    -20.000.000

                             minuman
                         18  Rapat-rapat  koordinasi  dan 30 kali     230.000.000  83.860.000   -146.140.000
                             konsultasi ke luar daerah

                         19  Rapat-rapat  koordinasi  dan 100 kali    110.000.000  80.000.000   -30.000.000
                             konsultasi dalam daerah
                         20   Penyediaan Jasa Pengamanan  6 orang     100.000.000  837.34.000   -16.266.000

                             Kantor
                         24  Penyusunan perencanaan dan   8 buah      12.000.000  8175.000      -3.825.000
                             pelaporan
                    2        Program         Peningkatan              736.253.000  525.953.000  -210.300.000

                             Sarana    dan     Prasarana
                             Aparatur
                         5   Pengadaan         Kendaraan  0 unit      130.000.000  0            -130.000.000

                             dinas/operasional
                         9   Pengadaan peralatan gedung   29 unit     100.000.000  12.4700.000  247.000.00
                             kantor
                         10  Pengadaan mebeleur           12 unit     56.253.000  56.253.000    0

                         22  Pemeliharaan    rutin/berkala  1 unit    170.000.000  170.000.000  0
                             gedung kantor


                      34   LKJiP Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45