Page 40 - 01_Ebook LKJIP 2020
P. 40
Tabel 2.3
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN TA.2020
Kode Uraian Target Anggaran Anggaran Bertambah/
Prog/keg Kinerja Sebelum Setelah Berkurang
Perubahan Perubahan
1 Program Pelayanan 1.205.045.000 1.061.441.000 -143.604.000
Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat 3500 surat 6.000.000 3.000.000 -3.000.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, 11 Jenis 179.622.000 275.622.000 96.000.000
sumber daya air dan listrik
7 Penyediaan jasa administrasi 7 orang 120.600.000 102.154.000 -18.446.000
keuangan
8 Penyediaan jasa kebersihan 4 orang 137.000.000 194.157.000 57.157.000
kantor
10 Penyediaan alat tulis kantor 64 Jenis 75.000.000 75.000.000 0
11 Penyediaan barang cetakan dan 19 Jenis 124.823.000 124.823.000 0
penggandaan
12 Penyediaan komponen instalasi 14 Jenis 20.000.000 5.000.000 -15.000.000
listrik/penerangan bangunan
kantor
15 Penyediaan bahan bacaan dan 5 buah 50.000.000 5.916.000 -44.084.000
peraturan perundang-undangan
17 Penyediaan makanan dan 72 paket 40.000.000 20.000.000 -20.000.000
minuman
18 Rapat-rapat koordinasi dan 30 kali 230.000.000 83.860.000 -146.140.000
konsultasi ke luar daerah
19 Rapat-rapat koordinasi dan 100 kali 110.000.000 80.000.000 -30.000.000
konsultasi dalam daerah
20 Penyediaan Jasa Pengamanan 6 orang 100.000.000 837.34.000 -16.266.000
Kantor
24 Penyusunan perencanaan dan 8 buah 12.000.000 8175.000 -3.825.000
pelaporan
2 Program Peningkatan 736.253.000 525.953.000 -210.300.000
Sarana dan Prasarana
Aparatur
5 Pengadaan Kendaraan 0 unit 130.000.000 0 -130.000.000
dinas/operasional
9 Pengadaan peralatan gedung 29 unit 100.000.000 12.4700.000 247.000.00
kantor
10 Pengadaan mebeleur 12 unit 56.253.000 56.253.000 0
22 Pemeliharaan rutin/berkala 1 unit 170.000.000 170.000.000 0
gedung kantor
34 LKJiP Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020