Page 80 - 01_Ebook LKJIP 2020
P. 80
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN
Dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten telah menyusun anggaran
yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati. Aspek keuangan sebagai salah satu sumber daya bagi terselenggaranya tugas pokok dan fungsi
Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
yang disusun dengan pola mengarah anggaran berbasis kinerja, dengan demikian penilaian keberhasilan atau capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten
juga telah berdasarkan tolok ukur Renstra. Pemahaman inilah yang sedang terus ditanamkan dalam setiap alokasi biaya di tahun-tahun berikutnya.
Pertanggungjawaban aspek keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten berdasarkan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran
2020 secara garis besar dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut :
Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020
No Program / Kegiatan Anggaran 2020
Target Reali sasi Tingkat Realisasi
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.061.441.000 992.582.782 93,51%
- Penyediaan jasa surat menyurat Rp3.000.000,00 3.000.000 100,00%
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Rp275.622.000,00 229.189.067 83,15%
- Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp102.154.000,00 100.300.073 98,19%
61 LKJiP Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020