Page 81 - 01_Ebook LKJIP 2020
P. 81

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

 Dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten telah menyusun anggaran

 yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati. Aspek keuangan sebagai salah satu sumber daya bagi terselenggaranya tugas pokok dan fungsi
 Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

 yang disusun dengan pola mengarah anggaran berbasis kinerja, dengan demikian penilaian keberhasilan atau capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten
 juga telah berdasarkan tolok ukur Renstra. Pemahaman inilah yang sedang terus ditanamkan dalam setiap alokasi biaya di tahun-tahun berikutnya.

 Pertanggungjawaban aspek keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten berdasarkan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran

 2020 secara garis besar dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut :



 Tabel 3.4
 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

 Tahun Anggaran 2020



 No  Program / Kegiatan                    Anggaran 2020

                       Target             Reali sasi          Tingkat Realisasi

 1  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  1.061.441.000  992.582.782  93,51%


 -  Penyediaan jasa surat menyurat  Rp3.000.000,00  3.000.000             100,00%

 -  Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik  Rp275.622.000,00  229.189.067  83,15%

 -  Penyediaan jasa administrasi keuangan  Rp102.154.000,00  100.300.073   98,19%




 61  LKJiP Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86