Page 6 - ปี 2561 หน้า 249-263 พระนคร
P. 6

252



                                         ี
                     5. งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
                      1. แผนงานพื้นฐาน                                                         260,867,500  บาท

                             ้
                       แผนงานพืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน                            260,867,500  บาท

                                               ี
                                    ี
                     6. รายการผกพันข้ามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
                             ู
                                                                                                  หนวย : ล้านบาท
                                                                                               ่
                                                  จํานวน               ปงบประมาณ                เงินนอก
                                                                        ี
                              ผลผลิต / โครงการ
                                                                              ี
                                                                                      ี
                                                                     ี
                                                           ี
                                                  รายการ  ป 2561    ป 2562   ป 2563   ป 2564- จบ  งบประมาณ
                     แผนงานพื้นฐาน                  3         102.9273        58.7157               -                 -          71.4393
                                 ็
                      1. ผลผลิต : ผ้สําเรจการศกษาด้านสังคมศาสตร์  3         102.9273         58.7157                -                  -           71.4393
                              ู
                                     ึ
                     รวมทั้งสิ้น                    3         102.9273        58.7157               -                 -          71.4393
                               ็
                                             ู
                     เหตุผลความจําเปนในการตั้งงบประมาณผกพันข้ามป ี
                     1. แผนงานพื้นฐาน
                      1. เปนรายการผกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต้องดําเนินการตอเนือง  จํานวน  3 รายการ  เปนเงิน  102,927,300  บาท
                                                                             ็
                                                   ่
                               ู
                                                            ่
                         ็
                                                              ่
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11