Page 6 - ปี 2561 หน้า 249-263 พระนคร
P. 6
252
ี
5. งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานพื้นฐาน 260,867,500 บาท
้
แผนงานพืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 260,867,500 บาท
ี
ี
6. รายการผกพันข้ามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
ู
หนวย : ล้านบาท
่
จํานวน ปงบประมาณ เงินนอก
ี
ผลผลิต / โครงการ
ี
ี
ี
ี
รายการ ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564- จบ งบประมาณ
แผนงานพื้นฐาน 3 102.9273 58.7157 - - 71.4393
็
1. ผลผลิต : ผ้สําเรจการศกษาด้านสังคมศาสตร์ 3 102.9273 58.7157 - - 71.4393
ู
ึ
รวมทั้งสิ้น 3 102.9273 58.7157 - - 71.4393
็
ู
เหตุผลความจําเปนในการตั้งงบประมาณผกพันข้ามป ี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เปนรายการผกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต้องดําเนินการตอเนือง จํานวน 3 รายการ เปนเงิน 102,927,300 บาท
็
่
ู
่
็
่