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En los presupuestos anteriores, se calculó el costo de ventas, y un paso de máxima

                  importancia es el estado de resultados proforma del primer año. En donde se estima
                  una utilidad deseada de $53,544.67 después de rebajar impuestos.





                  Se realizaron los pasos finales para con lo que tiene que ver con el primer año de

                  operación, se obtuvo un flujo de efectivo positivo lo que significó para nosotros  buena
                  señal,  y  posteriormente,  al  realizar  el  balance  saldos  correspondientes  al  activo  y

                  pasivo fueron de la misma cantidad, señal de que todo lo relacionado con el desarrollo

                  del mismo, en efecto es correcto.





                  Para el segundo año, se elaboraron la siguiente serie de presupuestos: En el año 2
                  podemos darnos cuenta que nuestras ventas han incrementado un 50% esto influye

                  por muchos factores ya que no habíamos utilizado en el año 1 la capacidad de nuestras
                  maquinas, considerando esto pudimos deducir que podemos producir más en este

                  año. (Anexo tablas de la 18 a la 22)





                  Se va manteniendo el mismo personal del año 1, Creemos que  podrían ser demasiado

                  eficientes, y no consideramos el tema de más personal, puesto que incluso el primer
                  año se podría producir más, sin embargo por efectos de mercado y cuestiones afines

                  de decide frenar en las cantidades ya mencionadas.





                  Principalmente en el presupuesto 8  se consideró que cada año es necesario dejar de

                  inventario final 100 productos más, esto contribuye a la actividad empresarial.










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