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En los presupuestos anteriores, se calculó el costo de ventas, y un paso de máxima
importancia es el estado de resultados proforma del primer año. En donde se estima
una utilidad deseada de $53,544.67 después de rebajar impuestos.
Se realizaron los pasos finales para con lo que tiene que ver con el primer año de
operación, se obtuvo un flujo de efectivo positivo lo que significó para nosotros buena
señal, y posteriormente, al realizar el balance saldos correspondientes al activo y
pasivo fueron de la misma cantidad, señal de que todo lo relacionado con el desarrollo
del mismo, en efecto es correcto.
Para el segundo año, se elaboraron la siguiente serie de presupuestos: En el año 2
podemos darnos cuenta que nuestras ventas han incrementado un 50% esto influye
por muchos factores ya que no habíamos utilizado en el año 1 la capacidad de nuestras
maquinas, considerando esto pudimos deducir que podemos producir más en este
año. (Anexo tablas de la 18 a la 22)
Se va manteniendo el mismo personal del año 1, Creemos que podrían ser demasiado
eficientes, y no consideramos el tema de más personal, puesto que incluso el primer
año se podría producir más, sin embargo por efectos de mercado y cuestiones afines
de decide frenar en las cantidades ya mencionadas.
Principalmente en el presupuesto 8 se consideró que cada año es necesario dejar de
inventario final 100 productos más, esto contribuye a la actividad empresarial.
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