Page 15 - GFS2019 Semster I
P. 15
[LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019] SEMESTER 1
2. Laporan Realisasi Anggaran Per Fungsi
Realisasi Anggaran per Fungsi Pemerintah Pusat sebesar Rp7.155.046.925.583, terdiri dari:
URAIAN PEMERINTAH PUSAT
01. Fungsi Pelayanan Umum 5,699,009,788,967
02. Fungsi Pertahanan 125,805,784,594
03. Fungsi Ketertiban dan Keamanan 485,837,039,961
04. Fungsi Ekonomi 225,952,498,427
05. Fungsi Lingkungan Hidup 57,079,298,961
06. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum 83,008,532,856
07. Fungsi Kesehatan 65,689,249,921
08. Fungsi Pariwisata 611,416,000
09. Fungsi Agama 69,393,288,999
10. Fungsi Pendidikan 336,152,536,105
11. Fungsi Perlindungan Sosial 6,507,490,792
Jumlah Belanja Per Fungsi 7,155,046,925,583
3. Laporan Operasional
Pendapatan Operasional Keuangan Pemerintah Pusat, mencapai Rp 2,313,843,066,046 - yang
terdiri dari Pendapatan Perpajakan sebesar Rp1,921,627,833,132,-Pendapatan bukan pajak
sebesar Rp 392,215,232,914,- Pendapatan Hibah sebesar Rp0, dan Pendapatan Penyesuaian
sebesar Rp.0
Beban Operasional mencapai Rp 5,212,218,845,318,- terdiri dari Bebanpegawai sebesar
Rp1.410,724,017,673,- Beban Persediaan sebesar Rp.107,411,616,196,- Beban Barang dan Jasa
sebesar Rp 995,670,300,882,- Beban Pemeliharaan sebesar Rp150,395,536,988, Beban
Perjalanan Dinas sebesar Rp 246,191,937,348,- Beban Barang disreahkan kepada masyarakat
sebesar Rp317,857,974,757,- serta Beban Bantuan Sosial sebesar Rp14.056,077,500
Surplus (Defisit) dari kegiatan operasional sebesar (Rp2,898,375,779,272,-)
Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional Lainnya sebesar (Rp29,128,390,710,-)
Surplus (Defisit) Laporan Operasional sebesar (Rp2,927,504,169,982,-)
K an w i l D i t j e n P e r b e n d ah ar aa n P r o v i n s i Be n g k u l u 9