Page 15 - GFS2019 Semster I
P. 15

[LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019]   SEMESTER 1

               2.  Laporan Realisasi Anggaran Per Fungsi

                   Realisasi Anggaran per Fungsi Pemerintah Pusat sebesar Rp7.155.046.925.583, terdiri dari:


                                 URAIAN                     PEMERINTAH PUSAT



                 01. Fungsi Pelayanan Umum                      5,699,009,788,967
                 02. Fungsi Pertahanan                            125,805,784,594
                 03. Fungsi Ketertiban dan Keamanan               485,837,039,961
                 04. Fungsi Ekonomi                               225,952,498,427
                 05. Fungsi Lingkungan Hidup                       57,079,298,961
                 06. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum           83,008,532,856
                 07. Fungsi Kesehatan                              65,689,249,921
                 08. Fungsi Pariwisata                                       611,416,000

                 09. Fungsi Agama                                  69,393,288,999
                 10. Fungsi Pendidikan                            336,152,536,105
                 11. Fungsi Perlindungan Sosial                     6,507,490,792

                        Jumlah Belanja Per Fungsi               7,155,046,925,583




               3.  Laporan Operasional

                   Pendapatan Operasional Keuangan Pemerintah Pusat, mencapai Rp 2,313,843,066,046  - yang

                   terdiri  dari  Pendapatan  Perpajakan  sebesar    Rp1,921,627,833,132,-Pendapatan  bukan  pajak
                   sebesar  Rp  392,215,232,914,-  Pendapatan  Hibah  sebesar  Rp0,  dan  Pendapatan  Penyesuaian

                   sebesar Rp.0

                   Beban  Operasional  mencapai  Rp  5,212,218,845,318,-  terdiri  dari  Bebanpegawai  sebesar

                   Rp1.410,724,017,673,- Beban Persediaan sebesar Rp.107,411,616,196,- Beban Barang dan Jasa
                   sebesar  Rp  995,670,300,882,-  Beban  Pemeliharaan  sebesar  Rp150,395,536,988,  Beban

                   Perjalanan  Dinas  sebesar  Rp  246,191,937,348,-  Beban  Barang  disreahkan  kepada  masyarakat
                   sebesar Rp317,857,974,757,- serta Beban Bantuan Sosial sebesar Rp14.056,077,500


                   Surplus (Defisit) dari kegiatan operasional sebesar  (Rp2,898,375,779,272,-)

                   Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional Lainnya sebesar  (Rp29,128,390,710,-)

                   Surplus (Defisit) Laporan Operasional sebesar  (Rp2,927,504,169,982,-)






                  K an w i l   D i t j e n   P e r b e n d ah ar aa n   P r o v i n s i   Be n g k u l u    9
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20