Page 32 - PowerPoint Presentation
P. 32
แผนงาน/โครงการที่ด าเนินการโดยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
หน่วย : บาท
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รวม บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน อุดหนุน รายจ่ายอื่น
งบประมาณทั้งสิ้น 137,061,000 - 36,948,500 - 100,112,500 -
กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 28,588,500 - 28,588,500 - - -
1 โครงการสานพลังผู้สูงวัยร่วมพัฒนาคนไทยอยู่ดีมีสุข 8,880,000 - 8,880,000 - - -
2 โครงการเสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน 1,368,000 - 1,368,000 - - -
3 โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ 5,525,000 - 5,525,000 - - -
4 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ 2,280,000 - 2,280,000 - - -
5 โครงการการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ) 10,535,500 - 10,535,500 - - -
กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ 108,472,500 - 8,360,000 - 100,112,500
6 โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 12,650,000 - - - 12,650,000
7 โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากล่าบาก 30,425,000 - - - 30,425,000 -
8 โครงการพัฒนางานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) 8,360,000 - 8,360,000 - - -
9 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ่านวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย 57,037,500 - - - 57,037,500 -
แผนงานบุคลากร
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานบูรณาการฯ ตลอดช่วงชีวิต
แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคฯ