Page 37 - PowerPoint Presentation
P. 37

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 กรมกิจการผู้สูงอายุ
                                                                                                                                        แผนการด าเนินงาน
                                                                                                     รวมงบประมาณ
                                               แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                  ค่าเป้าหมาย                         ไตรมาส 1 - 2                ไตรมาส 3 - 4
                                                                                                       (บาท)
                                                                                                                   ค่าเป้าหมาย  รวมงบประมาณ (บาท)  ค่าเป้าหมาย  รวมงบประมาณ (บาท)
                           แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ าและสร้างการเติบโตจากภายใน  5,000 คน                42,019,300                       2,500               20,428,900                       2,500               21,590,400
                             ผลผลิต : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม  5,000 คน                42,019,300                       2,500               20,428,900                       2,500               21,590,400
                           กิจกรรมหลัก : การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์การตามแนวนโยบายก ากับดูแลองค์กรที่ดี  5,000 คน                34,919,800                       2,500               17,459,900                       2,500               17,459,900
                              1. กิจกรรมพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ                                               30,065,000                       2,500                15,032,500                       2,500                15,032,500
                                  1.1 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารองค์การ        150 เรื่อง                     650,000                          150                    325,000                          150                    325,000
                                  1.2 โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ                 5,000 คน                   2,640,700                       2,500                  1,320,350                       2,500                  1,320,350
                                  1.3 ค่าเช่าทรัพย์สิน (ค่าเช่าตึก 3 ชั้น)                                       10,541,800                     5,270,900                   5,270,900
                                  1.4 งบบริหารจัดการกอง สลก.                                                       1,000,000                      500,000                     500,000
                                  1.5 ค่าสาธารณูปโภค                                                             15,232,500                     7,616,250                   7,616,250
                              2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหาร                                                        1,500,000                      750,000                     750,000
                              3. สนับสนุนการด าเนินงานตรวจสอบภายใน                                                   700,000                      350,000                     350,000
                                                                                                                                                         3
                                                                                                                             3
                              4. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ค าของบประมาณ และการติดตามประเมินผล  3 เรื่อง                   2,654,800                                              1,327,400                                              1,327,400
                           กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   1 ระบบ                  4,709,500                                             1,774,000                                             2,935,500
                                                                                                                                                         1
                                                                                                                            1
                                                                                                                                                         1
                                                                                                                             1
                              โครงการจัดการระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ  1 ระบบ                   4,709,500                                              1,774,000                                              2,935,500
                                                                                                                            1
                                                                                                                                                         1
                           กิจกรรมหลัก : การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน  1 เรื่อง                  2,390,000                                             1,195,000                                             1,195,000
                                                                                                                             1
                                                                                                                                                         1
                              โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนบวกสาม       1 เรื่อง                   2,390,000                                              1,195,000                                              1,195,000
                           แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโต  402 คน               118,734,600                          -                59,366,400                          -                59,368,200
                           จากภายใน)
                           ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต  402 คน               118,734,600                          -                59,366,400                          -                59,368,200
                           กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมงานบุคลากรภาครัฐ                       402 คน                 118,734,600                   59,366,400                  59,368,200
                              1. งบบุคลากร                                                                     114,918,400                    57,458,400                  57,460,000
                              2. งบด าเนินงาน                                                                      3,816,200                    1,908,000                   1,908,200
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42