Page 10 - perencanaa2
P. 10

2.2    PERJANJIAN        KINERJA       (PK)     DINAS      PARIWISATA

                                   KEPEMUDAAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR


                                          Adapun  Perjanjian  Kinerja  Tahun  Anggaran  2018  yang

                                   telah  disesuaikan  sebagaimana  penyelarasan  Renstra,  adalah

                                   sebagaimana terdapat dalam tabel 2.2.1
                                                            Tabel 2.2.1
                                           PERJANJIAN  KINERJA (PK) TAHUN  2018


                     NO           SASARAN STRATEGIS             INDIKATOR KINERJA         TARGET 2018


                      (1)                  (2)                              (3)                 (4)

                      1      Meningkatnya Daya Tarik wisata    Jumlah Kunjungan              5.919.548
                                                               Wisatawan
                                                               Persentase Atlit Pelajar
                      2      Meningkatnya atlit yang mengikuti   dan ASN yang mengikuti        50%
                             Event Olahraga
                                                               Event
                             Meningkat Peran serta organisasi   Persentase Organisasi
                      3                                                                        50%
                             kepemudaan dan olahraga           Kepemudaan yang aktif


                                   PROGRAM                          ANGGARAN              KETERANGAN
                   1  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran    Rp                  576.640.000    PAD


                   2   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana    Rp                  209.000.000    PAD
                      Aparatur
                   3  Program Peningkatan Disiplin Aparatur     Rp                    28.000.000    PAD

                   4   Peogram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya    Rp                  144.760.000    PAD
                      Aparatur
                   5   Program Peningkatan Pengembangan Sistem    Rp                    65.000.000    PAD
                      Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
                   6  Program Perencanaan Penganggaran          Rp                    62.140.000    PAD

                   7   Program Pengembangan Destinasi dan       Rp             11.352.963.000    DAU, DBH, PAD,
                      Promosi Wisata Serta Kemitraan
                                                                                               DAK
                      Program Pengembangan Kepemudaan dan                                DAU, PAD, DBH,
                   8  Olahraga                                  Rp               6.911.098.000    DBH Prov


                      Jumlah Anggaran                           Rp            19.349.601.000








                                                                                                              10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15