Page 54 - perencanaa2
P. 54
Peningkatan Kapasitas Bagi Para 196.089.000 193.132.000 (2.957.000) 98.49
Pelaku pariwisata
Penataan destinasi pariwisata 1.268.221.000 1.176.666.000 (91.555.000) 92.78
(DAK)
8 Program Pengembangan 6.911.098.000 5.185.724.963 (1.725.373.037) 75.03
Kepemudaan dan Olahraga
Pengadaan Sarana dan Prasarana 5.628.098.000 3.919.115.564 (1.708.982.036) 69.63
Olahraga serta Kepemudaan
Seleksi dan Pengiriman Pesrta 543.000.000 537.057.024 (5.942.976) 98.91
Keolahragaan
Pembinaan Organisasi 75.000.000 75.000.000 0.00 100,00
Keolahragaan
Peningkatan Peran Serta 665.000.000 654.551.975 (10.448.025) 98.43
Kepemudaan
Sumber: Dinas Pariwisata Kepemudaaan dan Olahraga Kab. Cianjur
Analisa capaian
Realisasi keuangan yang menunjang kinerja
Program Pengembangan Destinasi dan Promosi Wisata Serta
Kemitraan
Pencapaian realisasi keuangan kegiatan pada program ini
sebesar 94,16% dimana dari anggaran sebesar Rp. 11.352.963.000
teralisasi sebesar Rp. 10.690.279.105. Capaian kinerja yang menjadi
keluaran dari kegiatan pada program ini yaitu terlaksananya Penataan
destinasi pariwisata, terlaksananya promosi wisata dalam dan luar
negeri,terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas bagi para
pelaku pariwisata dan dan terlaksananya penataan destinasi
pariwisata (DAK).
Program Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
Pencapaian realisasi keuangan kegiatan pada program ini
sebesar 75,03% dimana dari anggaran sebesar Rp. 6.911.098.000
terealisasi sebesar Rp. 5.185.724.963. capaian kinerja yang menjadi
keluaran dari kegiatan pada program ini yaitu terlaksananya
49