Page 14 - RENCANA KINERJA ANGGARAN 2022
P. 14

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
                                                                                                                                         JUMLAH
                                                                               LOKASI      TARGET
                     KODE                           URAIAN                    KEGIATAN     KINERJA                               Tahun n
                                                                                         (KUANTITATIF)                                                                    Tahun
                                                                                                     Belanja Pegawai  Barang & Jasa      Modal           Jumlah           n + 1
                      1                                2                         3           4            5                6               7           8 = 5 + 6 + 7       9
                                      Bangunan Lainnya
             2.09 . 2.09.1 . 09 . 11  Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana   Kab. Klaten  21 unit   70.000.000,00     0,00            0,00       70.000.000,00         0,00
                                      Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
             2.09 . 2.09.1 . 16     Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan                 62.56 %      2.226.425.916,00        0,00      462.542.684,00    3.126.683.000,00     0,00
                                    Kabupaten/Kota
             2.09 . 2.09.1 . 16 . 02  Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan   Kab. Klaten  15 jenis      17.442.416,00         0,00      436.713.184,00    891.870.000,00       0,00
                                      Kabupaten/Kota
             2.09 . 2.09.1 . 16 . 04  Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan  Kab. Klaten  10 jenis   2.208.983.500,00    0,00    25.829.500,00    2.234.813.000,00    0,00
             2.09 . 2.09.1 . 17     Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                  7 unit         40.000.000,00         0,00            0,00       40.000.000,00         0,00
             2.09 . 2.09.1 . 17 . 04  Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas   Kab. Klaten  1 unit   40.000.000,00    0,00           0,00       40.000.000,00         0,00
                                      Utama dan Pendukung)

             2.09 . 2.09.1 . 18     Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan                   31 Lokasi      552.355.000,00         0,00            0,00      552.355.000,00         0,00
                                    Pembangunan Fasilitas Parkir
             2.09 . 2.09.1 . 18 . 02  Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan   Kab. Klaten  31 lokasi   552.355.000,00    0,00      0,00      552.355.000,00         0,00
                                      Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas
                                      Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
             2.09 . 2.09.1 . 19     Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                   87.84 %       505.000.000,00         0,00            0,00      505.000.000,00         0,00
             2.09 . 2.09.1 . 19 . 02  Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia   Kab. Klaten  12 Orang   50.000.000,00         0,00            0,00       50.000.000,00         0,00
                                      Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
             2.09 . 2.09.1 . 19 . 04  Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala   Kab. Klaten  12000 Paket   305.000.000,00    0,00          0,00      305.000.000,00         0,00
                                      Kendaraan Bermotor
             2.09 . 2.09.1 . 19 . 07  Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala   Kab. Klaten  13 Unit   150.000.000,00    0,00       0,00      150.000.000,00         0,00
                                      Kendaraan Bermotor
             2.09 . 2.09.1 . 20     Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu                100 %         578.760.000,00         0,00            0,00      578.760.000,00         0,00
                                    Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
             2.09 . 2.09.1 . 20 . 01  Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk   Kab. Klaten  0 Kali   270.360.000,00    0,00          0,00      270.360.000,00         0,00
                                      Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
             2.09 . 2.09.1 . 20 . 04  Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas   Kab. Klaten  156 Kali    293.400.000,00         0,00            0,00      293.400.000,00         0,00
                                      Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
             2.09 . 2.09.1 . 20 . 05  Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan    Kab. Klaten  12 Kali        15.000.000,00         0,00            0,00       15.000.000,00         0,00
                                      Kabupaten/Kota

             2.09 . 2.09.1 . 21     Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas          100 %           9.870.000,00         0,00            0,00       9.870.000,00          0,00
                                    (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
             2.09 . 2.09.1 . 21 . 04  Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin  Kab. Klaten  18 Dokumen   9.870.000,00      0,00            0,00       9.870.000,00          0,00

             2.09 . 2.09.1 . 22     Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan            50 %          30.000.000,00         0,00            0,00       30.000.000,00         0,00
             2.09 . 2.09.1 . 22 . 01  Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ     1 Orang        30.000.000,00         0,00            0,00       30.000.000,00         0,00


             Formulir RKA SKPD 2.2                                                                                                                                          Halaman 2
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19