Page 15 - RENCANA KINERJA ANGGARAN 2022
P. 15

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
                                           JUMLAH
 LOKASI  TARGET
 KODE  URAIAN  KEGIATAN  KINERJA   Tahun n
 (KUANTITATIF)                                                              Tahun
        Belanja Pegawai  Barang & Jasa      Modal          Jumlah           n + 1
 1  2  3  4  5               6               7           8 = 5 + 6 + 7        9
 Bangunan Lainnya
 2.09 . 2.09.1 . 09 . 11  Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana   Kab. Klaten  21 unit   70.000.000,00    0,00    0,00    70.000.000,00    0,00
 Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 2.09 . 2.09.1 . 16  Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan   62.56 %   2.226.425.916,00    0,00    462.542.684,00    3.126.683.000,00    0,00
 Kabupaten/Kota
 2.09 . 2.09.1 . 16 . 02  Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan   Kab. Klaten  15 jenis   17.442.416,00    0,00    436.713.184,00    891.870.000,00    0,00
 Kabupaten/Kota
 2.09 . 2.09.1 . 16 . 04  Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan  Kab. Klaten  10 jenis   2.208.983.500,00    0,00    25.829.500,00    2.234.813.000,00    0,00
 2.09 . 2.09.1 . 17  Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C  7 unit   40.000.000,00    0,00    0,00    40.000.000,00    0,00
 2.09 . 2.09.1 . 17 . 04  Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas   Kab. Klaten  1 unit   40.000.000,00    0,00    0,00    40.000.000,00    0,00
 Utama dan Pendukung)

 2.09 . 2.09.1 . 18  Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan   31 Lokasi   552.355.000,00    0,00    0,00    552.355.000,00    0,00
 Pembangunan Fasilitas Parkir
 2.09 . 2.09.1 . 18 . 02  Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan   Kab. Klaten  31 lokasi   552.355.000,00    0,00    0,00    552.355.000,00    0,00
 Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas
 Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
 2.09 . 2.09.1 . 19  Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  87.84 %   505.000.000,00    0,00    0,00    505.000.000,00    0,00
 2.09 . 2.09.1 . 19 . 02  Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia   Kab. Klaten  12 Orang   50.000.000,00    0,00    0,00    50.000.000,00    0,00
 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 2.09 . 2.09.1 . 19 . 04  Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala   Kab. Klaten  12000 Paket   305.000.000,00    0,00    0,00    305.000.000,00    0,00
 Kendaraan Bermotor
 2.09 . 2.09.1 . 19 . 07  Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala   Kab. Klaten  13 Unit   150.000.000,00    0,00    0,00    150.000.000,00    0,00
 Kendaraan Bermotor
 2.09 . 2.09.1 . 20  Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu   100 %   578.760.000,00    0,00    0,00    578.760.000,00    0,00
 Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 2.09 . 2.09.1 . 20 . 01  Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk   Kab. Klaten  0 Kali   270.360.000,00    0,00    0,00    270.360.000,00    0,00
 Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 2.09 . 2.09.1 . 20 . 04  Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas   Kab. Klaten  156 Kali   293.400.000,00    0,00    0,00    293.400.000,00    0,00
 Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
 2.09 . 2.09.1 . 20 . 05  Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan   Kab. Klaten  12 Kali   15.000.000,00    0,00    0,00    15.000.000,00    0,00
 Kabupaten/Kota

 2.09 . 2.09.1 . 21  Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas   100 %   9.870.000,00    0,00    0,00    9.870.000,00    0,00
 (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
 2.09 . 2.09.1 . 21 . 04  Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin  Kab. Klaten  18 Dokumen   9.870.000,00    0,00    0,00    9.870.000,00    0,00

 2.09 . 2.09.1 . 22  Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan  50 %   30.000.000,00    0,00    0,00    30.000.000,00    0,00
 2.09 . 2.09.1 . 22 . 01  Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ  1 Orang   30.000.000,00    0,00    0,00    30.000.000,00    0,00


 Formulir RKA SKPD 2.2                                                         Halaman 2
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20