Page 15 - RENCANA KINERJA ANGGARAN 2022
P. 15
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
JUMLAH
LOKASI TARGET
KODE URAIAN KEGIATAN KINERJA Tahun n
(KUANTITATIF) Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n + 1
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
Bangunan Lainnya
2.09 . 2.09.1 . 09 . 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kab. Klaten 21 unit 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.09 . 2.09.1 . 16 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 62.56 % 2.226.425.916,00 0,00 462.542.684,00 3.126.683.000,00 0,00
Kabupaten/Kota
2.09 . 2.09.1 . 16 . 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab. Klaten 15 jenis 17.442.416,00 0,00 436.713.184,00 891.870.000,00 0,00
Kabupaten/Kota
2.09 . 2.09.1 . 16 . 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Kab. Klaten 10 jenis 2.208.983.500,00 0,00 25.829.500,00 2.234.813.000,00 0,00
2.09 . 2.09.1 . 17 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 7 unit 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00
2.09 . 2.09.1 . 17 . 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Kab. Klaten 1 unit 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00
Utama dan Pendukung)
2.09 . 2.09.1 . 18 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan 31 Lokasi 552.355.000,00 0,00 0,00 552.355.000,00 0,00
Pembangunan Fasilitas Parkir
2.09 . 2.09.1 . 18 . 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Kab. Klaten 31 lokasi 552.355.000,00 0,00 0,00 552.355.000,00 0,00
Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas
Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
2.09 . 2.09.1 . 19 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 87.84 % 505.000.000,00 0,00 0,00 505.000.000,00 0,00
2.09 . 2.09.1 . 19 . 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kab. Klaten 12 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.09 . 2.09.1 . 19 . 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kab. Klaten 12000 Paket 305.000.000,00 0,00 0,00 305.000.000,00 0,00
Kendaraan Bermotor
2.09 . 2.09.1 . 19 . 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kab. Klaten 13 Unit 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00
Kendaraan Bermotor
2.09 . 2.09.1 . 20 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu 100 % 578.760.000,00 0,00 0,00 578.760.000,00 0,00
Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.09 . 2.09.1 . 20 . 01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Kab. Klaten 0 Kali 270.360.000,00 0,00 0,00 270.360.000,00 0,00
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.09 . 2.09.1 . 20 . 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Kab. Klaten 156 Kali 293.400.000,00 0,00 0,00 293.400.000,00 0,00
Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
2.09 . 2.09.1 . 20 . 05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kab. Klaten 12 Kali 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
Kabupaten/Kota
2.09 . 2.09.1 . 21 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas 100 % 9.870.000,00 0,00 0,00 9.870.000,00 0,00
(Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
2.09 . 2.09.1 . 21 . 04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin Kab. Klaten 18 Dokumen 9.870.000,00 0,00 0,00 9.870.000,00 0,00
2.09 . 2.09.1 . 22 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 50 % 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00
2.09 . 2.09.1 . 22 . 01 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ 1 Orang 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00
Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2