Page 307 - AR PAM 2024 HIGHRES_4 Direksi
P. 307
Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility
SATUAN PENGAWAS INTERNAL INTERNAL AUDIT UNIT
Direksi berkewajiban menyelenggarakan sistem pengawasan internal The Board of Directors is obliged to establish an internal supervision
yang bertujuan untuk meninjau, mengevaluasi, dan memastikan system to review, evaluate, and ensure the adequacy and
kecukupan serta efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian effectiveness of risk management, internal control systems, and
internal, dan tata kelola perusahaan agar berjalan optimal dan corporate governance so they run optimally and comply with the
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk provisions of the laws and regulations. To support these functions,
mendukung pelaksanaan fungsi tersebut, dibentuklah Satuan an Internal Audit Unit was formed as the internal supervisory unit
Pengawasan Intern sebagai unit pengawasan internal di lingkungan within the Company.
Perusahaan.
Satuan Pengawas Internal memiliki peran dalam mendukung The Internal Audit Unit supports the President Director
Direktur Utama melalui pelaksanaan evaluasi terhadap sistem through evaluations of the management control system and
pengendalian manajemen serta implementasinya di lingkungan its implementation within PAM JAYA, as well as providing
PAM JAYA, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan. Pendapat recommendations for improvement. The Board of Directors can
dan masukan dari Satuan Pengawas Intern ini dapat dijadikan acuan use the Internal Audit Unit’s opinions and input as a reference for
oleh Direksi dalam rangka peningkatan tata kelola di PAM JAYA. improving governance within PAM JAYA.
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN APPOINTMENT AND DISMISSAL OF
KEPALA SATUAN PENGAWAS INTERNAL THE HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT
Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh seorang Kepala yang The Internal Audit Unit is led by a Head who is directly responsible
memiliki tanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. to the President Director. The appointment and dismissal of the
Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Pengawas Intern Head of the Internal Supervisory Unit is carried out by the President
dilakukan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan masukan Director after considering input from the Supervisory Board.
dari Dewan Pengawas.
Kepala Satuan Pengawas Internal
Head of Internal Audit Unit
Duddy Permadi
Kepala Satuan Pengawas Internal
Head of Internal Audit Unit
Menjabat sejak 3 Juni 2024
Served since June 3, 2024
Data Pribadi Personal Data
Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia 55 tahun Age 55 years
Lahir di Bandung, 8 September 1969 Born in Bandung, September 8, 1969
Berdomisili di Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Domiciled in Bekasi, West Java, Indonesia
Riwayat Penunjukan Appointment History
Menjabat berdasarkan Surat Penempatan Sdr. Duddy Permadi. di Appointed based on the Duddy Permadi Placement Letter in PAM JAYA
lingkungan PAM JAYA No. 153 tanggal 3 Juni 2024. No. 153 dated June 3, 2024.
Riwayat Pendidikan Education History
S1 Sarjana Ekonomi, Sekolah Tinggi IE Bisnis Indonesia (1994) Bachelor’s degree (S1) in Economics, Sekolah Tinggi IE Bisnis Indonesia (1994)
Sertifikasi Profesi yang Dimiliki Professional Certification
• Dasar – Dasar Audit, dari PPA&K (2012). • Audit Basics, from PPA&K (2012).
• Pelatihan Ahli Manajemen Tingkat Madya, dari YPTD PAMSI dan BNSP (2013). • Middle Level Management Expert Training, from YPTD PAMSI and BNSP (2013).
• Pelatihan Audit Internal ISO 9001:2015 PAM JAYA (2021). • ISO 9001:2015 Internal Audit Training PAM JAYA (2021).
• Pelatihan Manajemen Risiko ISO 31000:2018 (2021). • ISO 31000:2018 Risk Management Training (2021).
• Pelatihan Pemahaman Persyaratan ISO 9001:2015 (2021). • ISO 9001:2015 Requirements Understanding Training (2021).
Pengalaman Kerja Work Experience
• Staff Bidang Produksi (1995 – 2004) • Production Staff (1995 – 2004)
• Manajer Aset Kerjasama (2004 – 2007) • Cooperation Asset Manager (2004 – 2007)
• Manajer Sistem Informasi Manajemen (2007 – 2013) • Management Information System Manager (2007 – 2013)
• Manajer Analisa Keuangan (2013 – 2014) • Financial Analysis Manager (2013 – 2014)
• Manajer Diversifikasi Usaha (2014 – 2019) • Business Diversification Manager (2014 – 2019)
• Manajer Pengelolaan Aset & Diversifikasi Usaha (2019 – 2021) • Asset Management & Business Diversification Manager (2019 – 2021)
• Ka. Sekre. Dewan Pengawas (2021 – 2022) • Head of Supervisory Board Secretary (2021 – 2022)
• Plt. Sekretaris Perusahaan (2021 – 2022) • Acting Corporate Secretary (2021 – 2022)
• Staf Ahli Tetap Bidang EO (2022) • Permanent Expert Staff for EO (2022)
• Manajer Pelayanan Area 2,4,6 (2022 – 2023) • Area Service Manager 2,4,6 (2022 – 2023)
• AB Gudang Air Manajer(2023 – 2024) • AB Water Warehouse Manager (2023 – 2024)
• Plt. Kepala Satuan Pengawas Internal (2024 – 2025) • Acting Head of Internal Audit Unit (2024 – 2025)
• Kepala Satuan Pengawas Internal (2025 – sekarang) • Head of Internal Audit Unit (2025 – present)
LAPORAN TAHUNAN 2024 307 Annual Report 2024

