Page 312 - AR PAM 2024 HIGHRES_4 Direksi
P. 312
Performa 2024 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen
2024 Performance Management Report Company Profile Management Discussion & Analysis
12. Dalam melaporkan hasil pekerjaannya Auditor Satuan Pengawas 12. Must disclose all available evidence, either in writing or recorded,
Internal (SPI) harus mengungkapkan semua bukti-bukti yang when reporting the results of their work;
ada baik secara tertulis ataupun secara direkam;
13. Auditor Satuan Pengawas Internal (SPI) harus senantiasa 13. Must continuously improve their competence, effectiveness
meningkatkan kompetensi serta efektivitas dan kualitas and quality of their work, and must participate in ongoing
pelaksanaan tugasnya. Satuan Pengawas Internal (SPI) wajib professional education.
mengikuti pendidikan profesional secara berkelanjutan.
Standar Praktik: Satuan Pengawas Internal (SPI) wajib memastikan Standards of Practice: The IAU must ensure that all activities
bahwa seluruh pelaksanaan kegiatannya telah sesuai dengan elemen comply with the mandatory elements in the Internal Audit Practice
wajib dalam Kerangka Praktik Audit Internal, yang mencakup Standar, Framework, which includes the Standards, Core Principles of Internal
Prinsip Inti Praktik Profesional Audit Internal, serta Kode Etik. Audit Professional Practice, and the Code of Ethics.
FUNGSI DAN TUGAS SATUAN INTERNAL AUDIT UNIT
PENGAWAS INTERNAL FUNCTIONS AND DUTIES
Satuan Pengawasan Internal menjalankan fungsi dan tugas sebagai berikut: The Internal Audit Unit performs the following functions and duties:
1. Bertindak selaku Pejabat Internal Perusahaan pada situasi yang 1. Acts as the Company’s Internal Officer in situations regulated
diatur oleh Peraturan Daerah tentang PAM JAYA; by the Regional Regulations concerning PAM JAYA;
2. Mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan terkait 2. Directs, supervises and evaluates all activities related to the
dengan fungsi pengawasan pada seluruh Direktorat di PAM JAYA; supervisory function across all PAM JAYA Directorates;
3. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Pengawasan dan 3. Prepares the audit activity plan and internal audit technical
kebijakan teknis pengawasan intern dan memberikan rekomendasi policies, and provides recommendations for continuous
untuk perbaikan berkesinambungan di lingkungan PAM JAYA; improvement within PAM JAYA;
4. Melaporkan hasil pengawasan di lingkungan PAM JAYA; 4. Reports the results of audits within PAM JAYA;
5. Memastikan capaian kinerja, pengendalian internal, metode 5. Ensures performance achievements, internal controls, audit
audit dan meningkatkan kepercayaan atas data serta informasi methods and increases confidence in the data and information
yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan used to support strategic decision making by the Board of
strategis oleh Direksi; Directors;
6. Melaksanakan penugasan khusus dari Direktur Utama serta 6. Carries out special assignments from the President Director
membantu dalam mengadakan penilaian sistem pengendalian and assists in assessing the management control system and
pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya serta memberikan its implementation, and provides suggestions for improvements;
saran-saran perbaikan;
7. Memastikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil 7. Ensures the recommendations from internal and external audits
pemeriksaan internal dan eksternal (BPK &APIP); dan (BPK & APIP) are followed up; and
8. Mengoordinir pelaksanaan pendampingan audit Eksternal (BPK 8. Coordinates external audit assistance (BPK and APIP).
& APIP).
PROGRAM PENINGKATAN KAPABILITAS INTERNAL AUDIT UNIT CAPABILITY
SATUAN PENGAWAS INTERNAL DEVELOPMENT PROGRAM
Sepanjang tahun 2024, Satuan Pengawas Internal secara aktif During 2024, the Internal Audit Unit actively participated in the
berpartisipasi dalam berbagai program pengembangan kapabilitas, following capability development programs:
sebagaimana dirinci pada lampiran berikut.
t
Jenis dan Materi Program
Jenis dan Ma
eri Program
Peningkatan Kapabilitas
Nama dan Jabatan P eningk a t an K apabilit as Tempat dan Waktu Penyelenggara
Penyelenggaraan
Name and Position Types and Materials of Capability Place and Time of Event Organizer
Development Programs
Gedung Corp. Learning Center Dr. Nizam Burhanuddin, S.H., M.H.
Pelatihan Indeks KKP SPI PAM JAYA Buaran, 31 Mei 2024 dan Hening Tyastanto, SH., CN.
SPI PAM JAYA KKP Index Training Corp. Learning Center Building Dr. Nizam Burhanuddin, S.H., M.H.
Buaran, May 31, 2024 and Hening Tyastanto, S.H., CN.
Pelatihan Pemahaman dan Bedah
Duddy Permadi Klausul SMK3 - SMM – SMAP Ms. Team, 21 Juni 2025
Kepala Satuan Pengawas Internal Training on Understanding and Ms. Team, June 21, 2025 PT INRESH INDONESIA
Head of Internal Audit Unit
Dissecting SMK3 - SMM - SMAP Clauses
Webinar Lingkungan : Pengelolaan Martha Solinda Sinaga S.si - Dinas
Sampah dan Limbah B3 Ms. Team, 04 Juli 2024 Lingkungan Hidup
Environmental Webinar: Waste and Ms. Team, July 04, 2024 Martha Solinda Sinaga S.si -
Hazardous Waste Managem Environment Office
Laporan Tahunan 2024 312 Annual Report 2024

