Page 312 - AR PAM 2024 HIGHRES_4 Direksi
P. 312

Performa 2024       Laporan Manajemen     Profil Perusahaan   Analisis dan Pembahasan Manajemen
            2024 Performance    Management Report     Company Profile     Management Discussion & Analysis





        12.  Dalam melaporkan hasil pekerjaannya Auditor Satuan Pengawas   12.  Must disclose all available evidence, either in writing or recorded,
           Internal (SPI) harus mengungkapkan semua bukti-bukti yang   when reporting the results of their work;
           ada baik secara tertulis ataupun secara direkam;
        13.  Auditor Satuan Pengawas Internal (SPI) harus senantiasa   13.  Must continuously improve their competence, effectiveness
           meningkatkan kompetensi serta efektivitas dan kualitas   and quality of their work, and must participate in ongoing
           pelaksanaan tugasnya. Satuan Pengawas Internal (SPI) wajib   professional education.
           mengikuti pendidikan profesional secara berkelanjutan.


        Standar Praktik: Satuan Pengawas Internal (SPI) wajib memastikan   Standards of Practice: The IAU must ensure that all activities
        bahwa seluruh pelaksanaan kegiatannya telah sesuai dengan elemen   comply with the mandatory elements in the Internal Audit Practice
        wajib dalam Kerangka Praktik Audit Internal, yang mencakup Standar,   Framework, which includes the Standards, Core Principles of Internal
        Prinsip Inti Praktik Profesional Audit Internal, serta Kode Etik.  Audit Professional Practice, and the Code of Ethics.
        FUNGSI DAN TUGAS SATUAN                          INTERNAL AUDIT UNIT
        PENGAWAS INTERNAL                                FUNCTIONS AND DUTIES


        Satuan Pengawasan Internal menjalankan fungsi dan tugas sebagai berikut:  The Internal Audit Unit performs the following functions and duties:
        1.  Bertindak selaku Pejabat Internal Perusahaan pada situasi yang   1.  Acts as the Company’s Internal Officer in situations regulated
           diatur oleh Peraturan Daerah tentang PAM JAYA;   by the Regional Regulations concerning PAM JAYA;
        2.  Mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan terkait   2.  Directs, supervises and evaluates all activities related to the
           dengan fungsi pengawasan pada seluruh Direktorat di PAM JAYA;  supervisory function across all PAM JAYA Directorates;
        3.  Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Pengawasan dan   3.  Prepares the audit activity plan and internal audit technical
           kebijakan teknis pengawasan intern dan memberikan rekomendasi   policies, and provides recommendations for continuous
           untuk perbaikan berkesinambungan di lingkungan PAM JAYA;  improvement within PAM JAYA;
        4.  Melaporkan hasil pengawasan di lingkungan PAM JAYA;  4.  Reports the results of audits within PAM JAYA;
        5.  Memastikan capaian kinerja, pengendalian internal, metode   5.  Ensures performance achievements, internal controls, audit
           audit dan meningkatkan kepercayaan atas data serta informasi   methods and increases confidence in the data and information
           yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan   used to support strategic decision making by the Board of
           strategis oleh Direksi;                          Directors;
        6.  Melaksanakan penugasan khusus dari Direktur Utama serta   6.  Carries out special assignments from the President Director
           membantu dalam mengadakan penilaian sistem pengendalian   and assists in assessing the management control system and
           pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya serta memberikan   its implementation, and provides suggestions for improvements;
           saran-saran perbaikan;
        7.  Memastikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil   7.  Ensures the recommendations from internal and external audits
           pemeriksaan internal dan eksternal (BPK &APIP); dan  (BPK & APIP) are followed up; and
        8.  Mengoordinir pelaksanaan pendampingan audit Eksternal (BPK   8.  Coordinates external audit assistance (BPK and APIP).
           & APIP).
        PROGRAM PENINGKATAN KAPABILITAS                  INTERNAL AUDIT UNIT CAPABILITY
        SATUAN PENGAWAS INTERNAL                         DEVELOPMENT PROGRAM


        Sepanjang tahun 2024, Satuan Pengawas Internal secara aktif   During 2024, the Internal Audit Unit actively participated in the
        berpartisipasi dalam berbagai program pengembangan kapabilitas,   following capability development programs:
        sebagaimana dirinci pada lampiran berikut.

                                           t
                                 Jenis dan Materi Program
                                 Jenis dan Ma
                                            eri Program
                                  Peningkatan Kapabilitas
         Nama dan Jabatan         P eningk a t an K apabilit as  Tempat dan Waktu    Penyelenggara
                                                             Penyelenggaraan
         Name and Position     Types and Materials of Capability   Place and Time of Event  Organizer
                                   Development Programs
                                                        Gedung Corp. Learning Center   Dr. Nizam Burhanuddin, S.H., M.H.
                               Pelatihan Indeks KKP SPI PAM JAYA  Buaran, 31 Mei 2024  dan Hening Tyastanto, SH., CN.
                               SPI PAM JAYA KKP Index Training  Corp. Learning Center Building  Dr. Nizam Burhanuddin, S.H., M.H.
                                                        Buaran, May 31, 2024    and Hening Tyastanto, S.H., CN.
                               Pelatihan Pemahaman dan Bedah
         Duddy Permadi         Klausul SMK3 - SMM – SMAP  Ms. Team, 21 Juni 2025
         Kepala Satuan Pengawas Internal  Training on Understanding and   Ms. Team, June 21, 2025  PT INRESH INDONESIA
         Head of Internal Audit Unit
                               Dissecting SMK3 - SMM - SMAP Clauses
                               Webinar Lingkungan : Pengelolaan                 Martha Solinda Sinaga S.si - Dinas
                               Sampah dan Limbah B3     Ms. Team, 04 Juli 2024  Lingkungan Hidup
                               Environmental Webinar: Waste and   Ms. Team, July 04, 2024  Martha Solinda Sinaga S.si -
                               Hazardous Waste Managem                          Environment Office


        Laporan Tahunan 2024                          312                               Annual Report 2024
   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317